Consulta de Etapas por Pedido (v.7.3)
Programa: CCPVE600
Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Etapas por Pedido
Pré-Requisitos
Configuração do Faturamento (CCFT000)
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Controle de Etapas por Fluxo de Pedido
Visão Geral
O objetivo deste programa é exibir todos os pedidos no intervalo da data selecionada, e além de informar qual é a etapa atual do pedido, permitindo que seja feito um gerenciamento e avanço das etapas.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Início/Data Fim
Informar as datas de início e fim do período para consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta.
Representante
Informar o código do representante para consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Cliente
Informar um ou mais códigos de clientes para filtrar os pedidos.
Fluxo de Etapas
Informar o código do fluxo das etapas para filtrar os pedidos que estão no fluxo informado. Este campo somente será habilitado, caso tenha algum fluxo configurado no programa Cadastro de Fluxo de Etapas de Pedido (CCPVE140).
Tipo Pedido
Selecionar o tipo de pedido. As opções são: - Todos - Em aberto - Faturados
Importante
Os filtros são gravados por usuário, dessa forma, na próxima visualização do programa, o sistema sugere os mesmos filtros utilizados pelo usuário na última vez que o mesmo consultou.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Data
Exibe a data de previsão do pedido de venda.
Pedido
Exibe o número do pedido de venda.
Cliente/Descrição Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente do pedido de venda.
Etapa Atual/Descrição Etapa Atual
Exibe o código e a descrição da etapa atual do pedido de venda.
Saldo
Exibe valor do saldo do pedido de venda.
Condição de Venda/Descrição Condição de Venda
Exibe o código e a descrição da condição de venda considerado no pedido.
Representante/Descrição Representante
Exibe o código e a descrição do representante no pedido.
Tabela de Preço/Descrição Tabela de Preço
Exibe o código e a descrição da tabela de preço.
Antecipação
Exibe o valor informado no pedido de venda.
Cidade
Exibe o nome da cidade do cliente do pedido de venda.
Transportadora/Descrição Transportadora
Exibe código e a descrição da transportadora do pedido de venda.
Tipo Frete/Descrição Tipo de Frete
Exibe o código e a descrição do tipo de frete no pedido.
Situação
Exibe a situação atual do pedido.
Emissão Nota
Exibe a data de emissão da última nota emitida para o pedido.
Número Nota
Exibe o número da última nota emitida para o pedido.
Tipo de Nota
Exibe o código do tipo de nota.
Emissão Pedido
Exibe a data de emissão do pedido.
UF Cliente
Exibe o estado do cliente no pedido de venda.
Observação
Exibe a descrição com base na etapa atual do pedido.
Peso Líquido
Exibe o peso líquido com base nas quantidades do saldo no pedido.
Peso Bruto
Exibe o peso bruto com base nas quantidades do saldo no pedido.
OFs Pedido (Fechadas/Total)
Exibe as OFs (Fechadas/Total) e o percentual representante das OF's fechadas e a descrição do andamento da produção desse pedido com cores para facilitar a visualização: - Verde: 100% Concluídas - Laranja: 75% Em finalização - Amarelo: 50% Em produção - Vermelho: 0,01 até 49,99% Produção iniciada - Roxo: zero Não iniciadas
Previsão Faturamento
Exibe a data de previsão do faturamento do pedido.
Prazo
Exibe se o pedido na etapa está no prazo ou atrasado. Se estiver atrasado aparece em vermelho, caso esteja no prazo aparece em verde.
Data/Hora Entrada na Etapa
Exibe a data e hora que o pedido entrou para aquela determinada etapa.
Número Pedido do Cliente
Exibe o número do pedido do cliente cadastrado no pedido.
Pedido Representante
Exibe o número do pedido do representante.
Pedido Automação
Exibe o número do pedido de automação.
Última Ocorrência Etapa
Exibe o número da última ocorrência da etapa do pedido.
Romaneios Pedido
Exibe o número de romaneio do pedido.
Importante
Caso exista mais de um romaneio, eles são mostrados separados por " / ", ao clicar na coluna é possível selecionar o romaneio para detalhamento.
Gerar GNRE
Exibe as a informação se será necessário gerar alguma guia GNRE para o faturamento do pedido, as opções a serem exibidas são: 0 - Não 1 - DIFAL 2 - ST 3 - ST não Destacado Ou seja, caso o pedido não tenha nenhum imposto, será gerado Não, caso tenha DIFAL será gerado DIFAL, e assim por diante, para que seja possível visualizar e previamente ser feito a geração da guia GNRE.
Botões
Consultar
Apresenta os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
Detalha
Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700).
Histórico
Apresenta o programa Consulta Histórico das Etapas do Pedido (CCPVE605).
Ação
Apresenta o programa, de acordo com a configuração no campo Rotina de Ação da Aba Dados Gerais (CCPVE110ATAB1), com o intuito de efetuar a ação para que possa ser liberado para próxima etapa.
Próxima Etapa
Apresenta o programa Próxima Etapa do Pedido (CCPVE130) permitindo informar a etapa seguinte para movimentação.
Importante
Caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada no campo Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido do programa Configuração Etapas (CCPVE000), será realizado um bloqueio na movimentação, impedindo a conclusão da ação.
Importante
Caso a opção Sim esteja selecionada nos campos Validar Peso Item e Validar Transportadora na Aba Validar Dados Pedido (CCPVE110ATAB6), ao acionar este botão o sistema não permitirá prosseguir para a próxima etapa caso haja alguma inconsistência.
Importante
O sistema não permitirá prosseguir para a próxima etapa do pedido, caso feita consulta na receita do cliente e a situação cadastral ou a situação da Inscrição Estadual (IE) estejam diferentes de Ativa.
Observação
Apresenta o programa Próxima Etapa do Pedido (CCPVE130) permitindo inserir uma observação para a etapa do pedido atual.
Validação Dados Cadastrais de Clientes
Apresenta o programa Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670) para confrontar os dados do cliente no Consistem ERP com o que está na receita, podendo ser corrigido dados como endereço, Inscrição Estadual e telefone através deste processo.
Importante
Este botão será apresentado se a linha do grid estiver selecionada e se a etapa do pedido selecionado estiver com a opção Sim configurada no campo Validar Dados Cadastrais do Cliente da Aba Validar Dados Pedido (CCPVE110ATAB6).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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