Cadastro de Pedido de Venda (v.7.3)

Programa: CCPV005

Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Pedidos

Visão Geral


O objetivo deste programa é efetuar o cadastro das informações para o pedido de venda. O pedido é o documento utilizado para gerar toda a necessidade de produção, e nele estão incluídas as regras comerciais e informações básicas para geração da nota fiscal.

Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Pedido

Informar o número do pedido de venda para o cadastro. É sugerido o próximo código disponível da sequência, mas é possível alterar.

Botão F7

Apresenta tela com os pedidos em aberto cadastrados neste programa para seleção.

Moeda

Exibe a descrição da moeda informada no pedido.

Procedência

Informar o código para indicar a origem do pedido de venda.

Botão F7

Apresenta tela com as procedências cadastradas no programa Cadastro de Procedência do Pedido (CCPV150) para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Procedência do Pedido (CCPV150) para novo cadastro.

Tipo Nota

Informar o código do tipo de nota utilizada na venda efetuada.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para novo cadastro.

Tipo Pedido

Determinar o tipo de pedido para a empresa. As opções podem variar de acordo com o segmento da empresa. Caso tenha somente um tipo de pedido para a empresa o sistema automaticamente define o tipo de pedido encontrado. Se a empresa for do segmento têxtil, as opções apresentadas são: Estamparia Tinturaria Tecelagem Se a empresa for do segmento confecção, a opção apresentada será: Confecção

Calendário do Planejamento

Informar o calendário para informar o período do campo "Data Previsão" do pedido.

Data Emissão

Informar a data da emissão do pedido de venda. É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.

Data Previsão

Informar a data de previsão de entrega do pedido de venda. É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.

Cliente

Informar o código do cliente do pedido de venda.

Botão F7

Botão F8

Representante

Exibe o representante do cliente informado, mas é possível alterar.

Botão F7

Apresenta tela com os representantes cadastrados para seleção.

Botão F8

Consumo Próprio

Informar uma das opções para determinar se o cliente informado é o consumidor final dos produtos do pedido.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: N - Não é Consumidor Final S - Consumidor Final

Prioridade

Determinar, de zero a nove, o código da prioridade de atendimento do pedido.

Botão F7

Apresenta mensagem com informações sobre o preenchimento deste campo.

Condição Venda

Informar o código da condição de venda negociada com o cliente para geração dos documentos no sistema de Contas a Receber.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para novo cadastro.

% Comissão

Informar o percentual de comissão do representante.

Estrutura Comercial

Exibe o código da estrutura comercial definida para o cliente no programa Configuração dos Níveis da Máscara da Estrutura Comercial (CCEVB005).

Tipo de Desconto

Informar o tipo de cálculo para o desconto concedido ao cliente no pedido que está sendo cadastrado.

Desconto

Se o campo "Tipo de Desconto" estiver preenchido, informar neste campo o valor para cálculo do desconto concedido.

% Acréscimo

Informar o percentual utilizado para calcular o valor de acréscimo no pedido.

Pedido Cliente

Informar o número do pedido no cliente, para rastreabilidade do pedido na empresa.

Pedido Repres.

Informar o número do pedido do representante para rastreabilidade do pedido na empresa.

Valor Antecipado

Informar o valor pago antecipadamente pelo cliente.

Tabela de Preço

Informar o código da tabela de preços dos itens do pedido.

Botão F7

Apresenta tela com as tabelas cadastradas no programa Inclusão de Tabela de Preços (CCPV181) para seleção.

Possui Desc. Duplicata|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cliente do pedido possui desconto específico no documento que será gerado no sistema de Contas a Receber.

Portador

Informar o código do portador sugerido pelo cliente para geração dos documentos no sistema de Contas a Receber.

Botão F7

Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.

Botão F8

Tipo Cobrança

Informar o código do tipo de cobrança utilizada nos documentos gerados no sistema de Contas a Receber.

Botão F7

Botões


Incluir

Apresenta o programa Pedido (Incluir) (CCPVM008), para configurar e incluir itens no pedido de venda.

Alterar

Permite alteração do pedido de venda.

Exclusão

Apresenta o programa Pedido (CCPV008), que permite excluir itens no pedido de venda.

Confirma

Confirma o cadastro do pedido de venda.

Pedido

Habilita o campo "Pedido", que permite o cadastro de um novo pedido de venda.

Verifica

Apresenta o programa Itens do Pedido (CCPVM007), se a empresa for do ramo de malharia, para verificar os itens do pedido. Para os demais ramos de atividade será apresentado o programa Itens do Pedido (CCPV007D).

Outros

Apresenta tela de seleção para inclusão de informações complementares.

Transportadoras

Apresenta o programa Transportadoras para Pedido (CCPV007E).


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