Seleção Especial sem Itens para Faturamento
Programa: CCPV040
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados necessários para emissão de notas fiscais referentes a complemento de ICMS, notas de serviço, entre outras.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota|
Informar o código do tipo de nota utilizada na seleção.
Cliente|
Informar o código do cliente para emissão da nota.
Importante
Representante|
Informar o código do representante do cliente informado.
Transportador
Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria.
Tipo de Frete
Informar o tipo do frete do transportador para cobrança.
Importante
Este campo é habilitado quando informado o código do transportador.
Placa Veículo
Informar o código da placa do veículo de transporte da mercadoria.
Importante
Os formatos aceitos pelo sistema são: XXX9999 XXX999 XX9999 XXXX999 XXX9X99 XXX99X9 XX999XX
UF
Exibe a sigla do estado do veículo de transporte da mercadoria.
Motorista
Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria.
Data Saída
Informar a data em que a mercadoria foi despachada para entrega.
Peso Bruto
Informar o peso bruto da mercadoria.
Peso Líquido
Informar o peso líquido da mercadoria.
Qtde Volumes
Informar o número de volumes que irá compor a nota fiscal.
Espécie Volume
Informar a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens que irão compor a nota fiscal.
Relação Carga
Informar o número do documento interno da empresa para identificar a geração da nota fiscal.
Valor Frete
Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria.
Valor Seguro
Se houver, informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada.
Outras Despesas
Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas na emissão da nota fiscal.
Val. Antecipação
Se houver, informar o valor antecipado pelo cliente.
Observação NF
Informar o código da mensagem que será impressa na nota fiscal.
Natureza Operação
Informar o código da natureza de operação utilizada na emissão da nota fiscal.
Portador
Informar o código do portador das duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.
Tipo Cobrança
Informar o código do tipo de cobrança utilizado nas duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.
Valor Mercadoria
Informar o valor total da mercadoria para emissão da nota fiscal.
Base IPI
% IPI
Valor IPI
Base ICMS
% ICMS
Valor ICMS
Valor Total NF
Informar o valor total da nota fiscal.
Condição Pgto
Informar o código da condição de pagamento utilizada para emissão da nota e geração de duplicatas no contas a receber.
Importante
Este campo é habilitado quando o tipo de nota informado estiver configurado com a opção "Sim" no campo "Gera Duplicata" do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Valor Duplicata
Exibe o valor da duplicata gerada após a emissão da nota fiscal.
Descrição Serviço
Informar a descrição do serviço realizado quando a seleção for referente à prestação de serviços.
Val. Líq. Serviço
Informar o valor líquido do serviço realizado.
Importante
Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado.
Alíquota de ISS
Informar o valor da alíquota utilizada para cálculo do imposto sobre o serviço realizado.
Importante
Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado.
Importante
Após o preenchimento dos campos da tela, é apresentado o programa Seleção para Faturamento (Especial sem Itens) - Pág. 2 (CCPV040B).
Atenção
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