Seleciona Saldo Natureza de Estoque - Gera Seleção

Programa: CCPV059

Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Comercial - Carteira de Pedidos Seleção para Faturamento Seleção de Saldo de Natureza de Estoque/Coleção (CCPV058) Seleciona Saldo Natureza de Estoque (CCPV058A) Botão Gera\

Visão Geral


O objetivo deste programa é gerar a seleção para faturamento com os itens exibidos e marcados no programa Seleciona Saldo Natureza de Estoque (CCPV058A).\

Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Tipo Nota |

Informar o código do tipo de nota utilizada para emissão da nota.

Cliente|

Informar o código do cliente para emissão da nota.

Representante|

Determinar o representante do cliente informado.

Consumo Final|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cliente informado é o consumidor final do produto.

Condição Pgto|

Informar o código da condição de pagamento utilizada para emissão da nota e geração de duplicatas no contas a receber.

Ped. Cliente

Informar o número do pedido do cliente.

Ped. Representante

Informar o número do pedido gerado pelo representante.

% Comissão|

Informar o percentual de comissão calculado na emissão da nota fiscal.

% Desconto

Informar o percentual de desconto concedido para o cliente que será destacado na nota fiscal.

Antecipação

Se houver, informar o valor antecipado pelo cliente.

% Desc. Dup.

Informar o percentual de desconto concedido no título.

Dias Desconto

Informar o número de dias em que o desconto concedido terá validade.

Observação NF

Se necessário, informar uma descrição complementar referente à seleção, que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, ou teclar Enter no campo em branco para não considerar. Quando o campo "Abre Janela para Observação da Seleção" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentado o programa Observação da Seleção para a Nota Fiscal (CCPV030G) para informar uma mensagem específica para a nota que será gerada.

Peso Bruto

Informar o peso bruto da mercadoria.

Peso Líquido

Informar o peso líquido da mercadoria.

Peças

Informar o número de rolos ou peças que irão compor a seleção para faturamento.

Quantidade Volumes

Informar o número de volumes que irá compor a nota fiscal.

Esp. Volumes

Informar a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens que irão compor a nota fiscal.

Observação NF

Se necessário, informar uma descrição para ser impressa nos dados adicionais da nota fiscal.

Portador

Informar o código do portador das duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.

Tipo Cobrança|

Informar o código do tipo de cobrança utilizado nas duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.

Transportador

Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria.

Tipo Frete|

Informar o tipo do frete do transportador para cobrança.

Redespacho

Informar o código do responsável pelo recebimento da mercadoria na transportadora e posterior distribuição.

Tipo Frete|

Informar o tipo de frete do redespacho para cobrança.

Valor Frete

Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria.

Valor Seguro

Se houver, informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada.

Data Saída

Informar a data em que a mercadoria foi despachada para entrega.

Hora

Informar a hora em que a mercadoria foi despachada para entrega.

Placa

Informar o código da placa do veículo de transporte da mercadoria.

Motorista

Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria.

Outras Despesas

Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas na emissão da nota fiscal.

Tabela Preço|

Se houver, informar o código da tabela de preço utilizada para busca dos preços dos itens do pedido.

% Acréscimo

Informar o percentual de acréscimo que será calculado na emissão da nota fiscal.

Valor Desconto

Se houver, informar o valor do desconto concedido.


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