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# Tipo de Nota Continuação

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há

### Acesso

***

Módulo: Comercial - Faturamento\
Grupo: Cadastros de Faturamento\
[Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal.md).\
Após o preenchimento do campo **Multi Servidor**

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar a finalidade do tipo de nota fiscal.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Finalidade NF-e<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o código correspondente ao tipo de nota fiscal. As opções são:\
\&#xNAN;*0 - NF-e normal (1)*\
\&#xNAN;*1 - NF-e complementar (2)*\
\&#xNAN;*2 - NF-e de ajuste (3)*\
\&#xNAN;*3 - Devolução (4)*\
\&#xNAN;*4 - Nota de crédito (5)*\
\&#xNAN;*5 - Nota de débito (6)*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A partir da versão 3.1 da nota fiscal eletrônica, estará disponível também a opção *3 - Devolução (4)*.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para que o sistema permita a seleção da opção *4 - Nota de crédito (5)* ou *5 - Nota de débito (6)*, o tipo de nota deve ser configurado obrigatoriamente como uma **nota especial** e não pode ser processado em ambiente **multi-servidor**. Além disso, a validação exige que os campos abaixo estejam preenchidos com os seguintes parâmetros:\
Gera Duplicata (Sim, se houver título), Possui IPI (2 - Sem IPI-Outras), Possui ICMS (2 - Sem ICMS-Outras), Natureza Operação CFOP (utilize a CFOP adequada com a finalidade da operação), Entra Livro Fiscal (Sim), NF sem Pedido Venda (Sim), Transação Estoque (sem preenchimento) e Situação PIS/Cofins (0 - Não Incide).
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Após informar a finalidade do tipo de nota, retorna à tela principal.
{% endhint %}

#### Natureza Operação Descrição

Informar a descrição da natureza de operação.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso seja informado algo diferente do que está no programa [Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-natureza-de-operacao.md). É utilizado em casos de CFOP genérica como por exemplo 5949 que é outras saídas, porém por tipo de nota pode ser relacionada uma descrição mais específica.
{% endhint %}

#### Código Ajuste ICMS

Informar o código de ajuste de ICMS que será utilizado para essa operação.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os ajustes cadastrados no programa [Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198)](/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-informacoes-fiscais/sped-fiscal/cadastro-do-ajuste-de-apuracao-arquivo-efd.md) que são do tipo de ajuste *ICMS Valores Declaratórios*.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para operações que possuem algum benefício de isenção, como exportação, imobilizado entre outras. Dessa forma, se for encontrado um código de ajuste no tipo de nota, este mesmo irá ser gerado na tag "cBenef" da NF-e. Caso o sistema encontre o ajuste nas duas configurações, permanecerá a configuração do programa [Configuração do ICMS por Diferimento Parcial (CCFT132)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-icms/configuracao-do-icms-por-diferimento-parcial.md).
{% endhint %}

#### Referenciar Chave de Acesso da NF-e em Sigilo

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se a chave de acesso da NF-e será referenciada em sigilo.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado quando for selecionada a opção *0-NF-e normal (1)* no campo **Finalidade NF-e**.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Como resolver o aviso “328 Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução tipo de emissão pendente” ?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151938)\
[Como corrigir o aviso “Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria” ?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/165736)\
[Como resolver o aviso “Rejeição 254: NF-e complementar não possui NF referenciada”?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/174526)\
[Como emitir uma nota fiscal para a Zona Franca de Manaus?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/547126)\
[Como realizar a emissão de uma Nota de Débito para ajuste de IBS e CBS?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/590212)\
[Como realizar a emissão de uma Nota de Crédito para ajuste de IBS e CBS?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/590215)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions
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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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