window-maximizeConfiguração do Faturamento

Programa: CCFT000

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Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Módulo: Comercial - Faturamento Grupo: Configurações de Faturamento

Visão Geral


O objetivo deste programa é informar os parâmetros iniciais necessários para o funcionamento do módulo de faturamento.

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Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Número de Casas Decimais Quant. (0-3)

Informar o número de casas decimais que será utilizado como parâmetro para formatação do campo "Quantidade do Item".

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Último Pedido Cadastrado

Informar o número sequencial do último pedido de venda cadastrado. Caso existam pedidos cadastrados, é sugerido o número do último pedido, mas é possível alterar.

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Última Nota Fiscal Gerada

Exibe o número sequencial da última nota fiscal gerada através do sistema, mas é possível alterar.

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Gerar Duplicata para cada NF

Informar Sim ou Não para determinar se as duplicatas devem ser geradas para cada nota fiscal emitida no processo de Desdobramento da Nota Fiscal.

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Número Título Igual Nota Fiscal

Informar Sim ou Não para determinar se o número da duplicata deve ser gerado através do número da nota fiscal.

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Último Título Gerado

Informar o número da última duplicata gerada através de processo manual. Caso existam duplicatas geradas, é sugerido o número, mas é possível alterar.

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Data Última Nota Gerada

Informar a data da última nota fiscal gerada. Caso existam notas fiscais geradas, é sugerida a data, mas é possível alterar.

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Possui Lote de Vendas

Informar Sim ou Não para determinar se os pedidos de venda devem ser organizados através de lotes de vendas para carga ou carregamento.

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Permite Faturamento Após (MÊS/ANO)

Informar o mês e o ano de início da utilização do sistema Consistem pela empresa.

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Forma de Rateio da Comissão

Informar a opção que determina a forma de rateio das comissões dos representantes quando houver mais de um título gerado no faturamento.

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Botão F7

Apresenta tela com orientações para o preenchimento do campo pelas opções 0 e 1. - Ao informar a opção 0, o valor da comissão do representante é gerado através de rateio proporcional de acordo com a quantidade de duplicatas geradas na nota fiscal. - Ao informar a opção 1, o valor da comissão do representante é gerado integralmente através da primeira duplicata da nota fiscal.

Forma de Rateio do IPI

Informar a opção que determina a forma de rateio do IPI quando houver mais de um título gerado no faturamento.

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Botão F7

Apresenta tela com orientações para o preenchimento do campo com as opções 0 e 1. - Ao informar a opção 0, o valor do IPI é gerado integralmente através da primeira duplicata da nota fiscal. - Ao informar a opção 1, o valor do IPI é gerado através de rateio proporcional de acordo com a quantidade de duplicatas geradas na nota fiscal.

Última Ordem Embarque Emitida

Informar o número sequencial da última ordem de embarque emitida. É sugerido o número, mas é possível alterar.

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Espécie Volumes

Informar a descrição da espécie de volume padrão que será utilizada como sugestão para preenchimento no campo Espécie Volumes dos programas Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), Aba Dados Transporte (CCPVH020TAB5) e Faturamento de Pedidos (CCPVH030), ou teclar Enter no campo em branco para desconsiderar.

Faturamento Desde

Informar a data de início da utilização do sistema Consistem pela empresa.

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Temporizador Campos (Segundos>29)

Informar a quantidade em segundos para determinar o tempo em que o programa pode permanecer sem utilização. Após este tempo, o sistema realiza o encerramento campo a campo até retornar ao menu inicial.

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Alíquota Seguro Social

Informar o percentual da alíquota do Seguro Social (Funrural) para o cálculo na nota fiscal.

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Número Linhas Itens por Nota

Informar a quantidade de linhas de itens que o formulário da nota fiscal eletrônica (NF-e) deve apresentar.

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Quantidade Linhas Observação Nota Fiscal (1-10)

Informar a quantidade de linhas que o campo "Observação NF" da nota fiscal deve apresentar.

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Tamanho Linha Observação (20-66)

Informar o número de caracteres que determina o tamanho das linhas no campo "Observação NF" da nota fiscal.

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Integra com Pedido Vendas

Informar Sim ou Não para determinar se o módulo de Faturamento deve ser integrado com o módulo Comercial - Carteira de Pedidos.

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Integra com Contas a Receber

Informar Sim ou Não para determinar se o módulo de Faturamento deve ser integrado com o módulo Financeiro - Contas a Receber.

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Integra com Comissões

Informar Sim ou Não para determinar se o módulo de Faturamento deve ser integrado com o módulo de Comissões sobre Vendas.

Integra com Estoque Acabados

Informar Sim ou Não para determinar se o módulo de Faturamento deve ser integrado com o módulo Entradas - Estoque.

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Portador e Tipo Cobrança Igual Configuração

Informar Sim ou Não para determinar se devem ser sugeridos o portador e o tipo de cobrança ao realizar o cadastro do pedido no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

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Portador

Informar o código do portador de cobrança de títulos padrão que será sugerido no cadastro do pedido pelo programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

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Botão F7

Apresenta tela com os portadores cadastrados para consulta e seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Tipo Cobrança

Informar o código do tipo de cobrança padrão que será sugerido no cadastro do pedido no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

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Botão F7

Apresenta tela com os tipos de cobrança para consulta e seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para novo cadastro.

Baixa Automática Valor Antecipado

Determinar a forma de baixa dos títulos no módulo de Contas a Receber, quando houver antecipações financeiras informadas no pedido. As opções são: Não Baixa Valor Igual: o sistema efetuará a baixa automática caso o valor da antecipação seja o mesmo do título. Por Saldo: o sistema efetuará a baixa automática do título utilizando o saldo de antecipações, se houver saldo com valor maior ou igual ao título. Ao acionar as opções Valor Igual ou Por Saldo é apresentado o Portador/Tip. Cob. Antecipação (CCFT000B) que possibilita selecionar o portador e o tipo de cobrança padrão para a baixa automática do título com antecipação financeira.

Tipo de Baixa Antecipada

Informar o código para o tipo de baixa automática do título com antecipação financeira. Este campo é habilitado ao informar "Sim" através do campo "Baixa Automática do Valor Antecipado".

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Botão F7

Apresenta tela com os tipos de baixa cadastradas para consulta e seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030) para novo cadastro.

Rotina de Emissão Nota Fiscal

Informar o código do programa para a emissão da nota fiscal com leiaute específico.

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Segmento Têxtil (Malharia)

Informar Sim ou Não para determinar se a empresa é do segmento têxtil (Malharia).

Destaca Desconto na Nota Fiscal

Informar Sim ou Não para determinar se independentemente de ser um desconto em percentual ou em valor, seja ele na capa ou no item do pedido, essa opção vai determinar se vai sair destacado na nota ou não

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Vencimento Duplicatas com Base no

Selecionar a opção que determina a partir de que momento serão geradas as datas dos vencimentos das duplicatas.

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Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 0 - Faturamento: gera o vencimento dos títulos com base na data da última nota impressa e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido. 1 - Emissão do Pedido: gera o vencimento dos títulos com base na data de emissão do pedido e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido. 2 - Previsão do Pedido: gera o vencimento dos títulos com base na data de previsão do pedido e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido. 3 - Data Saída da Nota: gera o vencimento dos títulos com base na data de saída da nota fiscal e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido. 4 - Previsão de Entrega: gera o vencimento dos títulos com base na data da previsão de entrega da nota fiscal e de acordo com a condição de venda selecionada no pedido.

Mostra Quantidade Volumes Automaticamente

Informar Sim ou Não para determinar se o campo Qtde Volumes, do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030), deverá ser preenchido automaticamente com a quantidade de itens informados no cadastro de pedido de venda.

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Botões


Manutenção

Habilita os campos da tela para realizar alterações nos parâmetros configurados.

Próxima Página

Apresenta o programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) para dar sequência nas configurações do módulo de Faturamento.

Fim

Finaliza o processo e retorna ao menu inicial.

Perguntas Frequentes


Como emitir uma nota fiscal com mais de doze boletos?arrow-up-right Como excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS?arrow-up-right Como configurar a retirada do ICMS e ICMS DIFAL na base de cálculo do PIS/Cofins?arrow-up-right Como realizar a configuração para que as duplicatas geradas sejam consideradas apenas em dias úteis?arrow-up-right Onde configurar o número de dias para previsão de faturamento automática?arrow-up-right Como habilitar o programa Dados de Exportação (CCCDB005B) no cadastro do cliente?arrow-up-right Como gerar as tags "cEAN" / "cEANTrib" no XML da nota fiscal com códigos diferentes?arrow-up-right É possível definir a transportadora e o tipo de frete como obrigatório no cadastro do pedido?arrow-up-right Qual é a parametrização que considera as datas de vencimento das duplicatas?arrow-up-right Como configurar a data de emissão da nota fiscal?arrow-up-right Por que no programa Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) está exibindo a mensagem "Seleção XXX é saída interestadual ..."?arrow-up-right Em qual programa é possível definir o valor mínimo para duplicata?arrow-up-right Como resolver o aviso “Superou o tamanho esperado” apresentado no programa CCFTN610?arrow-up-right Como emitir nota com data retroativa?arrow-up-right Como gerar data e hora das saída na NF-e?arrow-up-right Como gerar pedido/seleção com transações de estoque em nível de item diferentes?arrow-up-right Como emitir nota fiscal para Zona Franca de MANAUS, na venda de produto importado com CFOP 6.102?arrow-up-right Como informar na emissão da NFe de exportação a Unidade Tributável?arrow-up-right Como gerenciar a mensagem "Este item ainda não possui informações da Reforma Tributária"?arrow-up-right


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