# Configuração do Parâmetro Contábil (v.7.5)

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP.* Confira outras versões:\
[Configuração do Parâmetro Contábil](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/configuracao-do-parametro-contabil)
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade\
Grupo: Configurações da Contabilidade

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é permitir ao contador definir os parâmetros básicos do sistema contábil da empresa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A função básica da contabilidade é acumular informações econômicas, essenciais para o entendimento das atividades de uma empresa, através de processos de identificação e medição, e comunicar aos usuários para tomadas de decisão.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Código da Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da empresa para a configuração.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa) para seleção.
{% endhint %}

#### Código do Plano de Contas<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do plano de contas padrão para a empresa selecionada.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É importante atribuir o plano de contas de acordo com o segmento da empresa. Sem a definição do plano de contas padrão não é permitido efetuar as configurações gerais da contabilidade.\
O sistema permite utilizar o mesmo plano de contas para mais de uma empresa, porém, por intermédio do programa [Cadastro do Plano Padrão por Empresa (CCCT025)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/cadastro-de-plano-contabil/cadastro-do-plano-padrao-por-empresa) é permitido cadastrar contas diferenciadas por empresa.\
Uma vez definido o plano de contas da empresa, o sistema não permite efetuar a troca desse plano. São permitidas alterações no plano como inclusão de novos grupos e/ou contas contábeis e alteração na nomenclatura das contas contábeis no programa [Cadastro da Conta Contábil (CCCT015)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/cadastro-de-plano-contabil/cadastro-da-conta-contabil).
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os planos de conta padrão para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Configuração do Plano de Conta Padrão (CCCT020)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/cadastro-de-plano-contabil/configuracao-do-plano-de-conta-padrao) para cadastro do plano de contas.
{% endhint %}

#### Código Verificador de Dígito

Informar o código de uma das fórmulas de cálculo de dígito verificador cadastrado pelo programa [Cadastro do Dígito Verificador (CCCT005)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/cadastro-do-digito-verificador), devidamente validado pelo analista responsável da Consistem.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com dígitos verificadores para seleção.\
A conta contábil é criada sem o dígito verificador no programa [Cadastro da Conta Contábil (CCCT015)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/cadastro-de-plano-contabil/cadastro-da-conta-contabil) e o dígito é gerado pela validação da configuração do campo "Código Verificador de Dígito".\
A finalidade do código verificador de dígito é minimizar a margem de erro ao digitar um código reduzido da conta contábil.\
É possível criar um novo código de dígito verificador. Para isso, é preciso acionar o botão "Cadastrar" (F8), porém, para a inclusão de um novo verificador de dígitos, é necessário entrar em contato com o analista da Consistem, pois o programa de verificação do dígito deve ser disponibilizado pelo mesmo.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Dígito Verificador (CCCT005)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/cadastro-do-digito-verificador) para cadastramento.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este código deve ser informado quando a empresa desejar digitar os códigos reduzidos das contas com o dígito verificador.
{% endhint %}

#### Integração com Sistemas<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se a empresa deseja integrar o módulo de Contabilidade ao módulo de Caixa ou Custos.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar a opção *Sim*, é apresentado o programa [Integração com os Sistemas (CCCT010A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/integracao-com-os-sistemas), que exibe as seguintes opções de integração:\
\- *Integra com Caixa*;\
\- *Integra com Custos*.\
\
Caso selecionada a opção *Integra com Caixa*, é apresentado o programa [Contas Caixa (CCCT011)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/contas-caixa) para configurar uma conta contábil para cada filial de caixa cadastrada para a empresa.\
Caso selecionada a opção *Integra com Custos*, é apresentado o programa [Integração de Custos (CCCT010B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/integracao-de-custos) para informar se a integração com custos é obrigatória ou não.\
Se for obrigatória, ao efetuar o lançamento em uma conta contábil que recebe valores por centro de custo, obrigatoriamente o código do centro de custo deve ser informado, sendo possível informar mais de um código.\
Caso não seja obrigatória, é permitido efetuar lançamentos sem informar os centros de custos.
{% endhint %}

#### Mês Início Exercício Fiscal<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o mês de início do [Exercício Fiscal](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/exercicio-fiscal).

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O código do mês de início do exercício fiscal deve ser entre 1 e 12, correspondente ao mês desejado, de Janeiro e Dezembro.\
Uma vez definido o mês de início do exercício fiscal não será possível alterá-lo.<br>
{% endhint %}

#### Mês Início Exercício Comercial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o mês de início do exercício comercial.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O código do mês de início do exercício comercial deve ser entre 1 e 12, correspondente ao mês desejado, de Janeiro e Dezembro.\
Uma vez definido o mês de início do exercício comercial, não será possível alterá-lo.<br>
{% endhint %}

#### Balanços Fiscais<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de fechamento do balanço fiscal. As opções são:\
\&#xNAN;*1 - Mensal* - a transferência de resultados ocorre no último dia de cada mês.\
\&#xNAN;*2 - Bimestral*\
\&#xNAN;*3 - Trimestral*\
\&#xNAN;*4 - Quadrimestral*\
\&#xNAN;*5 - Semestral*\
\&#xNAN;*6 - Anual* - a transferência de resultados ocorre no último dia do ano.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo define a periodicidade para a realização automática dos lançamentos de zeramento das contas de resultado, ou seja, os lançamentos de "Transferência de Resultado".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se a empresa informada for nacional somente as opções *1 - Mensal, 3 - Trimestral e 6 - Anual* serão apresentadas.
{% endhint %}

#### Conta Lucro/ Prejuízo

Informar o código reduzido da conta contábil em que serão registrados os lançamentos de transferência de resultado.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
\- *Alfabética*: exibe as contas ordenadas por ordem alfabética.\
\- *Numérica*: exibe as contas ordenadas por ordem numérica.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta conta tem a finalidade de receber os lançamentos de transferência de resultado ocorridos no encerramento do exercício. As contas de resultado ficam com os saldos zerados e o resultado, lucro ou prejuízo do período, ficam registrados nesta conta. Normalmente esta conta contábil está no patrimônio líquido.
{% endhint %}

#### Controle nos Lançamentos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se ao efetuar o lançamento de um lote, ao final do processo será realizado o controle para conferência dos lançamentos.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A finalidade deste campo é o controle dos lançamentos. A figura de controle nos lançamentos é utilizada quando são efetuados lançamentos em lote.\
Por exemplo, existe um lote de 10 lançamentos contábeis para efetuar, que totalizam R$ 10.000,00. Antes de iniciar os lançamentos, deve-se informar o valor total do lote e então iniciar os lançamentos. Ao final do processo, o sistema efetua o fechamento e verifica se o valor total do lote está de acordo com o valor total dos lançamentos efetuados.
{% endhint %}

#### Consolida Livros Contábeis<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se na impressão dos livros Razão e Diário os lançamentos contábeis serão consolidados.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Opção **Sim -** apresenta o programa [Empresas a Consolidar (CCCT010C)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/empresas-a-consolidar) para informar quais empresas fazem parte da consolidação contábil para que, na impressão dos livros Razão e Diário, estas informações sejam apresentadas de forma unificada.
{% endhint %}

#### Controla Saldos Diários<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se a tabela de movimentos diários por centro de custos será alimentada automaticamente.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Através desta tabela é disponibilizada a consulta em que são apresentados saldo anterior, débitos, créditos e saldo atual por centro de custo.\
Este campo terá validade caso a empresa possua integração com o módulo de Custos.
{% endhint %}

#### Página Inicial na Emissão Balanço<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se na impressão do balanço será habilitado campo para informar a página inicial da impressão.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta função é utilizada para permitir a impressão do balanço patrimonial com página inicial determinada, para os casos da necessidade de anexar o balanço ao final do Livro Diário.
{% endhint %}

#### Caminho Genérico para Arquivos Contábeis

Informar o diretório válido no servidor padrão para gravação de arquivos contábeis.

#### Estorna Lançamentos Resultado<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deseja estornar os lançamentos de transferência de resultado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A opção *Sim* pode ser utilizada para empresas que possuem grupo de resultado separado, sendo que a conta informada no campo **Conta Lucro/Prejuízo** esteja neste grupo e configurada para não aparecer zerada na listagem do balanço.
{% endhint %}

#### Controla Saldos por CC Permanente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se os saldos serão controlados por centro de custos.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao selecionar *Sim*, os saldos das contas estarão gravados por centro de custos.\
Esta informação é utilizada para fins de demonstração no SPED Contábil (ECD).
{% endhint %}

#### Data Início Saldos por CC Permanente

Informar a data inicial para controle.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Esta informação deverá ser configurada se o campo **Controla Saldos por CC Permanente** estiver com a opção *Sim*.
{% endhint %}

#### Bloqueia Lançamentos em Partidas Simples<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se haverá bloqueio de lançamentos de partida simples.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O programa [Lançamento Contábil (CCCTL055)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/broken-reference) irá validar esta configuração.
{% endhint %}

#### Forma Padrão de Controle de Lotes Contábeis Síncronos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a forma padrão de controle de lotes contábeis síncronos. As opções são:\
\- *Diário*\
\- *Mensal*

#### Utiliza Registro de Alteração em Lotes Contábeis<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a forma de utilização do registro de alteração em lotes contábeis. As opções são:\
\- *Não Utiliza*\
\- *Somente em Lotes Gerados*\
\- *Em Todos os Lotes*

### Botões

***

#### Manutenção

Habilita os campos para alteração dos dados configurados.<br>

#### Trib. do Lucro

Apresenta o programa [Configuração do Parâmetro Contábil - Tributação do Lucro (CCCT012)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/configuracao-do-parametro-contabil-tributacao-do-lucro).

#### Empresa

Habilita o campo **Empresa** para novo cadastro.

#### Encerramento por Conta

Apresenta o programa [Configuração de Encerramento Contábil por Módulo (CCCT010D)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/configuracoes-da-contabilidade/broken-reference) que permite realizar apurações específicas para cada conta contábil.

### Processos Relacionados

***

[Gerenciar o Contas a Receber](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber)

### Perguntas Frequentes

***

[Como cadastrar um novo caixa?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65302)\
[Como conciliar mensalmente o Ativo com o Passivo para equilibrar os saldos contábeis das contas patrimoniais?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/247485)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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