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# Monitor de Pendências do Portal Fiscal

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Entradas - Estoques\
Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é exibir as notas fiscais que possuem pendências que precisam ser observadas antes do lançamento do documento fiscal.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Será possível visualizar as inconsistências existentes no documento. As notas são separadas por setor responsável, verificando o cenário de dados aplicado ao documento em questão.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O nome deste programa até a versão **7.4** é **Monitor de Pendências do Portal Fiscal**. A partir da versão **7.5** o nome será **Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada X Pedidos de Compras**.
{% endhint %}

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Empresa

Informar o código da empresa que será considerada para o filtro.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Perfil do Comprador

Informar o perfil do comprador para o monitor de pendências.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os perfis cadastrados no programa [Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cadastros-gerais-de-compras/cadastro-de-perfil-do-comprador.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Espécies<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a espécie do documento para o monitor de pendências.

#### Data Início

Informar a data inicial para a consulta.

#### Data Fim

Informar a data final para a consulta.

#### Situação Recebimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a situação do recebimento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta menu de opções para seleção. As opções são:\
\- *Não Iniciado*\
\- *Aguardando Conferência*\
\- *Material Conferido*\
\- *Aguardando Lançamento Fiscal*\
\- *Recebimento Finalizado*\
\- *Conferência Cancelada*
{% endhint %}

#### Mostrar Notas Sem Cenário

Marcar se deseja exibir as notas sem cenário.

#### Mostrar Notas Sem Pedido de Compra

Marcar se deseja exibir notas sem pedido de compra.

#### Fornecedores Com Contrato Serviço

Marcar se deseja exibir as notas dos fornecedores com contrato de serviço.

#### Fornecedores Com Contrato de Mercadoria

Marcar se deseja exibir as notas dos fornecedores com contrato de mercadoria.

#### Notas com Aprovação

Marcar se deseja exibir as notas com aprovação.

#### Notas com Rejeição

Marcar se deseja exibir as notas com rejeição.

#### Notas com DT

Marcar se deseja exibir as notas com divergências totais.

#### Notas com DC

Marcar se deseja exibir as notas com divergências comerciais.

### Colunas do Grid

***

#### Ações

Ao clicar no link na descrição da coluna são apresentadas as ações a serem realizadas:\
\- *Reprocessar:* atualiza os erros/avisos do documento fiscal;\
\- *Atribuir Pedido:* apresenta o programa [Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/monitor-portal-fiscal-x-compras-itens.md) para realizar a ação no monitor do portal fiscal;\
\- *Detalhar Recebimento:* apresenta o programa [Resumo do Recebimento da Nota (CCERN605)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-do-recebimento-das-notas-fiscais-de-entrada/resumo-do-recebimento-da-nota.md) para detalhar o processo de recebimento;\
\- *Download Danfe:* confirma a impressão da Danfe para exibir as notas fiscais que possuem pendências;\
\- *Aprovar Divergências Comerciais:* apresenta o programa [Motivo Aprovação Divergência Pedido (CCESU138)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/motivo-aprovacao-divergencia-pedido.md). Essa opção só será exibida quando estiver configurado para aceite de divergência na [Aba NF Entrada (CCESU000TAB8)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-nf-entrada.md) do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md).\
\- *Rejeitar Divergências Comerciais:* apresenta o programa [Motivo Rejeição Divergência Pedido (CCESU139)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/motivo-rejeicao-divergencia-pedido.md). Essa opção só será exibida quando estiver configurado para aceite de divergência na [Aba NF Entrada (CCESU000TAB8)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement/aba-nf-entrada.md) do programa [Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/configuracoes-de-compras-e-procurement/configuracao-de-compras-e-procurement.md).

#### Divergências

Exibe a quantidade de divergências que a nota possui.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna são exibidas as mensagens com o detalhamento dos erros ou avisos. As opções são:\
\- *Comercial*\
\- *Todos*
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando houverem divergências aprovadas ou reprovadas no pedido, estas informações serão apresentadas no grid em cores, conforme mostra o quadro a seguir:<br>

<img src="https://cliente.consistem.com.br/wp-content/uploads/2025/10/cores.png" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

#### Nota

Exibe o número do documento fiscal.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada.md).
{% endhint %}

#### Data Emissão

Exibe a data de emissão do documento.

#### Série

Exibe a série fiscal do documento.

#### Valor Total

Exibe o valor total do documento.

#### Fornecedor

Exibe o código do fornecedor.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Detalha Fornecedor (CCFFB651)](broken://spaces/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/pages/K5JtWczYp5kgUtjzgz75).
{% endhint %}

#### Descrição Fornecedor

Exibe a razão social do fornecedor.

#### Itens

Exibe a quantidade de itens que o documento fiscal possui.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa [Monitor de Pendências do Portal Fiscal - Itens (CCESN106)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/monitor-de-pendencias-do-portal-fiscal-itens.md).
{% endhint %}

#### Situação

Exibe a situação do documento junto ao órgão autorizador.

#### Chave Acesso

Exibe a chave de acesso do documento.

#### Cenário

Exibe o código do cenário atribuído ao documento.

#### Descrição Cenário

Exibe a descrição do código do cenário atribuído ao documento.

#### Último Evento Manifestação

Exibe o último evento de manifestação relacionado ao documento fiscal.

#### Comprador

Exibe o código do comprador, ou compradores, caso o documento fiscal tenha itens de pedidos e compradores diferentes.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

### Perguntas Frequentes

***

[Como consultar as pendências geradas para o setor de compras nas notas de entrada?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/313135)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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## Querying This Documentation
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