7.2.003 - 18/04/2023
Consistem ERP 7.2
Melhorias
#151263 - Comercial - CRM ( Orçamento ) Alterada rotina de Orçamento (CCTELOR010) para controlar os dados acessados pelo Representante. Conforme o Cadastro de Atendente (CCTELGE050), quando estiver configurado um Representante para o Atendente, o mesmo poderá acessar apenas orçamentos relacionados ao seu código de representante. Ao selecionar um Cliente ou uma Conta, também estará restrito apenas aos clientes que estão relacionados ao seu código de representante.
#157901 - Entradas - Estoques ( Nota de Entrada ) Inclusão da coluna "Origem do Documento" na rotina "Consulta de Documento Fiscal de Entrada" (CCESE610), exibindo a origem do documento e, se possuir também, a rotina de emissão.
#158272 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Romaneio ) Alterado o módulo de romaneio de separação para contemplar cenários de empresas do ramo malharia. Para isso foram feitas as seguintes alterações: - Alterado o programa "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000) incluindo a opção "Cancela Saldo ao Encerrar Romaneio", caso seja informado SIM, o sistema habilita o campo "Motivo Cancelamento Saldo". Essa configuração serve para os casos em que no pedido a quantidade é maior do que a quantidade romaneada. Exemplo: Caso no pedido, tenha uma malha solicitando 100 KG para faturamento, porém foi romaneado 98 KG, pode-se ao encerrar o romaneio, confirmar que o saldo, no caso do 2 KG, será cancelado ao ser feito o faturamento do pedido. Essa questão serve pois nos casos da malharia, como o KG da malha pode variar, é possível enviar um pouco a menos e efetuar o cancelamento deste saldo. - Criado o novo programa "Percentual Tolerância por Produto para Encerrar Romaneio" (CCPVP005) com a finalidade de definir por máscara de produto o percentual de tolerância por produto no momento de encerrar o romaneio. Já existe essa configuração, por empresa, no programa "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000), sendo que caso o sistema encontre para o produto no novo programa, essa configuração é que será levada em consideração no encerramento do romaneio. Se por exemplo existe uma política na empresa de poder ser romaneado e faturado até 10% a mais do que foi pedido, porém para alguns itens em específico este percentual precisa ser de 20%, caso tenha uma malha que foi solicitada 100 KG, mas está sendo romaneado 115, se a máscara do produto estiver configurada com 20%, o sistema irá permitir o encerramento do mesmo. Caso não seja um produto configurado o sistema vai validar que ultrapassou o limite de 10% a mais do que foi pedido e não permitirá o encerramento do romaneio. - Alterado o programa "Separação de Romaneio" (CCPVP105) para efetuar novas validações na leitura da etiqueta no caso de empresas do ramo malharia: Ao ser lida a etiqueta, o sistema irá alterar a situação da etiqueta para EM ROMANEIO; Caso a etiqueta lida, tenha uma partida amarrada a mesma, e não seja do pedido em que está sendo romaneado, o sistema não permite que seja feita a leitura da mesma. - Alterado o programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal" (CCFT010) para no caso de um faturamento através de um romaneio de separação, o sistema faça a alteração da situação da etiqueta de malha tinto para FATURADA.
#158425 - Entradas - Estoques ( Movimentação ) Alterado o programa "Consulta de Consumo por Centro de Custo" - CCESE620, adicionando as colunas "Valor Total", "Controle", "Código Centro Custos" e "Descrição Centro Custos". Também alterado o campo de filtro "Centro de Custo", podendo selecionar um centro de custos ou dar enter sem informar nada e consultar todos os centros de custos. Na opção "Resumo por Item", foi adicionado a coluna de "Descrição do Item" como coluna oculta. Os resumos, mostrarão dados de resumo por unidade de medida e resumo por item, do centro de custo da linha que esta selecionada no grid. Na opção "Lista" vai listar conforme filtro, e o resumo será de forma geral.
Correções
#159517 - Industrial - Serviços Terceirizados ( Retorno ) Realizada melhoria no programa "Nota Fiscal de Entrada" (CCESN110) que ao lançar a nota fiscal de retorno de insumo de terceirização vai verificar se esse insumo é diferente do item da engenharia vinculada, se for diferente vai verificar se essa engenharia da OF vinculada a esse insumo existe configuração de qualidade, se existir vai fazer as validações normais de configurações de pendência e gerar uma pendência de qualidade para o item da engenharia/OF vinculada a esse insumo como terceirização. A quantidade a ser gerada da pendência vai ser conforme o cálculo gerado para a realização da integração desse retorno, pelo fator. Para os casos em que tenha mais de um insumo enviado vai verificar o insumo configurado para o cálculo da quantidade retornada, evitando assim de gerar uma nova pendência para cada insumo retornado.
Atualizado
Isto foi útil?