7.2.092 - 19/03/2024
Consistem ERP 7.2
Melhorias
#142126 - Financeiro - Contas a Receber ( Manutenção de Titulos ) Criado o programa "Consulta de Conciliação de Clientes" (CCAFC720), onde é apresentado as movimentações contábeis e financeiras referente ao contas a receber (títulos e notas de saída) do período de forma conciliada. Destacando as datas em que houver problemas de conciliação e permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.
#159787 - Custos - Custos Básico ( Configuração ) Na "Configuração Geral de Custos" (CCCPG000) foi alterado o campo "Período de Pesquisa Tabela de Insumos" para aceitar até 4 dígitos. Na "Tabela de Valorização dos Insumos" (CCCPG250): - Alterado campo o "Período Pesquisa Documentos" para aceitar até 4 dígitos. - Incluído no campo "Gerar Somente Para" a opção "Itens de Engenharias de Desmontagem" que irá incluir na tabela de insumos os componentes das engenharias de desmontagem. - No campo "Valor Padrão de Importação" foi incluída a nova opção "Custo Médio Estoque mais Recente". Ao selecionar essa opção o sistema irá atribuir ao valor do insumo o custo médio de estoque atual e caso esse custo não exista o sistema tentará obter o custo médio de estoque mais recente a partir dos lançamentos de estoque de saída ou transferência, respeitando o período informado no campo "Período Pesquisa Documentos". - Alterado para não obrigar mais informar uma natureza de estoque quando selecionar a opção de valorização "Custo Médio Estoque no Período". Removido o campo "Natureza" da CCCPG050A. Na "Tabela de Valor dos Insumos" (CCCPG257CSW): - Incluída a coluna "Último Custo Médio" que irá exibir o custo médio de estoque mais recente encontrado. - Incluída a coluna "Período Último Custo Médio" que irá exibir o período do custo médio de estoque mais recente encontrado.
#169662 - Entradas - Estoques ( Itens ) Disponibilizado acesso a informações da Composição de Produtos via API. A regra já trata as informações quando sendo de itens comprados ou fabricados.
#170867 - Entradas - Compras ( Pedido ) O programa 'Configuração de Compras - E-Procurement' (CCESU000), na aba 'Compra Padrão', foi modificado para incluir o campo "Utilizar Aprovação Automática da Política do Fluxo de Aprovação", que tem como função incorporar as políticas de compra ao pedido. Para viabilizar essa funcionalidade, foi desenvolvido o programa 'Cadastro de Políticas do Fluxo de Aprovação' (CCESU031), onde é possível cadastrar diversas políticas de compra, tais como fornecimento exclusivo ou contrato, e essas políticas terão impacto na aplicação do fluxo de aprovação. No programa, é possível selecionar os níveis que serão aprovados automaticamente caso a política seja configurada para aprovação automática no fluxo de aprovação. Para isso, basta acessar o 'Cadastro de Fluxo de Aprovação' (CCESU030) e definir os níveis que serão aprovados na coluna "Aprovar Automaticamente Política". Adicionalmente, foi adicionado o campo "Política do Fluxo de Aprovação" nos programas de geração do pedido para estabelecer o vínculo da política com o fluxo de aprovação. Um exemplo prático dessa funcionalidade seria o seguinte: caso seja estabelecido que só é possível comprar notebooks de um fornecedor específico, é possível criar uma política de pedido que automaticamente aprovará os níveis dos compradores e deixará pendente diretamente para o gestor no momento da criação do pedido, proporcionando assim mais agilidade e flexibilidade no controle das aprovações do pedido.
#170967 - Entradas - Compras ( Pedido ) O programa 'Configuração de Compras - E-Procurement' (CCESU000) foi modificado na aba 'Geral' para incluir o campo "Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados". Este campo tem como finalidade permitir a configuração das formas de aplicação do fluxo de aprovação. Essencialmente, isso possibilita definir se o fluxo de aprovação será aplicado a pedidos ou solicitações na situação 'Digitado', ou seja, logo após sua criação, ou na situação 'Retornado', após passarem por alguma alteração. Para utilizar esta funcionalidade, basta acessar o programa 'Cadastro de Fluxo de Aprovação' (CCESU030) e ajustar o fluxo de aprovação para ser aplicado em uma situação específica, de acordo com as necessidades do processo. Um exemplo prático dessa aplicação seria o seguinte: após a geração de um pedido, este passará por aprovação do coordenador, seguida pelo gestor, diretor e, por fim, pelo CEO. No entanto, se o pedido precisar ser retornado por algum motivo, pode-se configurar um fluxo alternativo que exigirá apenas a aprovação do diretor e do CEO, dispensando a necessidade de reavaliação pelos demais níveis. Isso agiliza a liberação e o controle do pedido, evitando retrabalho desnecessário.
#176498 - Financeiro - Contas a Pagar ( Cadastros ) Implementação na rotina (CCFFB005APIRG) - Obter Fornecedor Api - para incluir novos parâmetros "campoFiltroDinamico e valorFiltroDinamico" para filtrar dinamicamente no SQL, possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela.
#177199 - Industrial - Integrações Indústria 4.0 ( Integração PCP Padrão ) Implementado o botão "Carga Inicial" no programa "Configuração de Integração Tnah" (CCSIAT000), permitindo enviar a carga de dados inicial para a integração com TNAH.
#177788 - Financeiro - Contas a Pagar ( Movimento Fornecedor ) Implementação na rotina (CCFFBRG001API) - contasPagar > Obter Listagem de Contas a Pagar API - para incluir novos parâmetros "campoFiltroDinamico e valorFiltroDinamico" para filtrar dinamicamente no SQL, possibilitando filtrar por qualquer propriedade da tabela, e também a possibilidade de pesquisar pela data de emissão / vencimento ou pagamento e ainda selecionar o tipo de documento, se em aberto, pagos ou todos.
Legislações
#177188 - Comercial - Faturamento ( Cálculo de Impostos ) Conforme adoção da tese firmada no tema 84 - RE nº 567.935, da sistemática da repercussão geral, os valores pagos a título de frete, seguro e outras despesas não devem ser incluídos na base de cálculo do IPI. Dessa forma foi alterado o ERP Consistem para que na formação da base de cálculo do IPI na emissão da nota, não leve em consideração o frete, seguro e outras despesas caso haja algum valor destes na operação. Até então, toda operação com algum valor de frete, seguro ou outras despesas, era somado na base do IPI. Exemplo: Antes da alteração: Valor Produto: 1.000,00 Valor Frete: 100,00 Base IPI: 1.100,00 %IPI: 5% Valor IPI: 55,00. Com a nova alteração: Valor Produto: 1.000,00 Valor Frete: 100,00 Base IPI: 1.000,00 %IPI: 5% Valor IPI: 50,00
Correções
#177900 - Entradas - Estoques ( WMS ) Realizado melhoria no programa "Configuração Geral de WMS" (CCESG000) para não permitir inativar um armazém se o mesmo ter pendência em aberto ou item com quantidade localizada.
Atualizado
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