Consistem ERP 7.5
#87637 - Entradas - Transportes ( Tabelas de Frete ) Incluído para o módulo de fretes, importação da "Tabela de Frete por Componente" (CCTRB260) via API ou arquivo. Agora é possível realizar importação da tabela de frete via integração por API, ou por arquivo XML. conforme layout pré-definido.
#144728 - Entradas - Estoques ( Inventário ) Implementado tratamento de lotes de estoque no programa "Importação de Movimentação de Estoque" - CCESA029. As colunas com relação aos dados de lotes de estoque foram adicionadas na importação, e será feito validação e movimentação de acordo com os dados informados. Obs: Os dados de lotes não são obrigatórios, porém, se o item e natureza controlem lote de estoque a importação não será feita, caso os dados não forem enviados.
#164700 - Financeiro - Contas a Receber ( Cobrança Escritural ) Implementação nas regras dos programas de cobrança escritural a possibilidade de integração com API do Banco Itau com Webhook.
#164901 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Pedido ) Foi implementado uma nova rotina - Consulta de Vendas por Período - CCPV670, baseada na rotina de geração de relatórios - Relatório de Vendas por Período - CCPV470, em específico para os filtros/opções: Cliente/Produto e Representante/Pedido. Além do grid permitir a geração do arquivo CSV, foi melhorado o tempo de processamento da consulta, com o cálculo dos tributos dos pedidos feito de forma mais eficiente, afetando também o tempo da geração do pedido pela API e a "Consulta e Liberação de Pedidos Bloqueados" (CCCCC720).
#167722 - Custos - Apuração Têxtil ( Cálculo ) Implementado novas validações na rotina CCTAC030RG55 onde é feito valorização dos insumos dos produtos impactando diretamente no desempenho do cálculo de custos para empresas que possuem o processo de "Tinturaria".
#168108 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Romaneio ) Foi criado o conceito de volumes do produto para o módulo do WMS, permitindo que produtos que precisam ser armazenados em mais de uma embalagem sejam gerenciados adequadamente. O WMS e o Romaneio foram ajustados para suportar esses produtos, facilitando o controle e evitando erros no envio dos produtos da nota fiscal.
#171040 - Entradas - Compras ( E-Procurement ) Alterado a interface de aprovações do E-Procurement adicionando a opção de detalhar facilitando assim a visualização do que está sendo aprovado e sendo possível visualizar todos os detalhes do pedido e da solicitação.
#174172 - Comercial - Faturamento ( Configuração ) Alterado o Monitor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (CCFSN610) para permitir o Download do XML da NFS-e.
#174874 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais ( SPED - Contribuições ) Disponibilizamos uma nova configuração chamada "Configuração da Geração de Ajustes da Apuração de PIS/Cofins (CCEPA140)", com o objetivo de permitir a configuração da geração de ajustes na apuração de PIS/COFINS (CCEPA130). Inicialmente, a funcionalidade permitirá apenas a geração automática de ajustes relacionados a devoluções de vendas. É importante observar que a geração automática de ajustes só poderá ser executada se o regime de apuração da empresa for Cumulativo.
#177012 - Financeiro - Contas a Receber ( Cobrança Escritural ) Implementação de API para integração via Webhook para cobrança escritural Banco do Brasil (Financeiro/Integração Bancos/Notificações do banco do brasil)
#177447 - Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal ( Apuração ICMS ) \
Alterado o programa "Configurar Crédito Presumido de Arroz em Casca" (CCEPA121) para atender ao estorno dos créditos das entradas proporcional ao Crédito Outorgado de SP. > Alterado o nome do programa para "Configuração Outros Créditos Presumidos"; > Incluído novas abas: > Gerais: Que permite configurar qual o tipo de crédito presumido utilizado pela empresa e demais configurações gerais relacionadas ao crédito presumido; > Vendas e Devoluções de Vendas: Que permitem configurar as operações que devem compor o cálculo do Crédito Outorgado de SP.
- Alterado programa "Crédito Presumido de Arroz em Casca" (CCEPA620) para gerar também o cálculo de estorno dos créditos das entradas proporcional ao Crédito Outorgado de SP. > Alterado o nome do programa para "Cálculo de Outros Créditos Presumidos"; > Incluído novo display "Tipo de Crédito Presumido" que exibe o tipo de crédito presumido utilizado pela empresa; > Alterado a listagem dos dados para grid dinâmico, de acordo com o "Tipo de Crédito Presumido" utilizado pela empresa; > Incluído novos botões que possibilitam detalhar os documentos que geraram os valores de cada cálculo; > Incluído os botões de Salvar e Excluir, que gravam ou excluem o cálculo, pois antes o sistema efetuava a geração do cálculo em cada acesso na tela. > Incluído validações para não permitir salvar ou excluir o cálculo caso a apuração de ICMS do período já estiver fechada. - Alterado a geração da "Apuração do ICMS" (CCEPA025) para gravar o ajuste de estorno dos créditos das entradas proporcional ao Crédito Presumido Outorgado de SP. - Alterado o programa "Configuração de Crédito Presumido de ICMS" (CCINF159) para estornar o valor das devoluções de venda do valor do crédito outorgado do período. Para isso: > Incluído o campo "Excluir Devoluções do Valor do Crédito", que permite o usuário configurar se o sistema deve ou não excluir o valor das devoluções diretamente do valor do ajuste das notas de venda. Ou seja, não tem um código de ajuste especifico para o estorno do crédito das devoluções, nesse caso a exclusão deve ser efetuada diretamente no ajuste das notas de venda. - Alterado a geração da "Apuração do ICMS" (CCEPA025) para excluir do ajuste/valor do crédito outorgado do período o valor de crédito equivalente as devoluções de venda.
#177448 - Entradas - Estoques ( Portal Fiscal ) Implementado cálculo do diferencial de alíquota para aquisições interestaduais de fornecedores do Simples Nacional para atender a legislação da Unidade Federativa de SP. Para isso foi necessário as seguintes alterações: - No programa "Configuração de Impostos" (CCESA004CSW), incluindo campo "Valor de ICMS integra a base de calculo do ICMS da operação?" , que permitirá o usuário configurar se o valor do ICMS da operação deve integrar a base de calculo do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de fornecedores do Simples Nacional. - Na tela "Regime de Tributação" (CCFFB088),rotina auxiliar do programa "Cadastro de Fornecedor" (CCFFB005), incluído o campo "Optante ao Regime do Simples Nacional", que permitirá o usuário configurar se o fornecedor é optante pelo regime do Simples Nacional. - Criado nova regra para calcular o diferencial de alíquota das aquisições de fornecedores do Simples nacional de acordo com a legislação de SP. - Incluído novas colunas "Outros Créditos por Diferencial - SP" e "Outros Débitos por Diferencial - SP" no programa "Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada" (CCESE735). *Importante: O sistema vai gravar valores nesses campos apenas quando a aquisição for interestadual de fornecedor do simples nacional e que a operação tenha diferencial de alíquota calculado com as novas configurações descritas acima. - Incluído novos campos do documento de entrada "vlrOutrosCreDifAliq - Valor de Outros Créditos por Diferencial" e "vlrOutrosDebDifAliq - Valor de Outros Débitos por Diferencial" para utilização nos programas de configuração de ajuste, como por exemplo o programa "Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS" (CCINF020). Esses campos vão trazer os valores de "Outros Créditos por Diferencial - SP" e "Outros Débitos por Diferencial - SP" gravados nas notas fiscais.
#177598 - RH - Folha de Pagamento ( Cálculo da Folha ) Implementado no programa "Configurações da Folha por Empresa" (CCRHB045), campo 'Imprime Rubricas de Férias'. Selecionar Sim ou Não para determinar se, no envelope de pagamento de salário, deverão ser impressas as rubricas de férias gozadas no mês.
#178450 - Industrial - PPCP - Tecelagem ( Planejamento e Programação ) Agora é possível direcionar a solicitação de compras geradas a partir da explosão de materiais do Planejamento Têxtil (CCTTGP250) para outras empresas. E também, a configuração para quais empresas considerar na explosão de materiais de fios em Explosão de Insumos (CCTTGP275). As interfaces da explosão de insumos e a tela Registros de Cálculo do Planejamento Têxtil (CCTTGP285) foram ajustadas para considerar a geração para outra empresa.
#178939 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Adicionado na "Configuração de Faturamento Automático" (CCFTA000) uma nova opção: Impressão de Etiquetas de Volume Automática(Sim/Não), caso sim, habilita a configuração da impressora térmica, da qual será efetuada a impressão da etiqueta de volume de forma automática no Faturamento Automático.
#179083 - Entradas - Estoques ( Configuração ) O programa 'Movimentação da Localização de Etiquetas'(CCESG030) foi refatorado e reorganizado em duas abas: uma para a localização do item e outra para o desmembramento (anteriormente acessada pela opção "Gerar Nova"). Essa estrutura facilita o controle do que está sendo localizado e do que está sendo desmembrado. Além disso, no desmembramento, agora é possível manter as novas etiquetas na mesma localização da etiqueta mãe.
#179856 - Industrial - PPCP - Tecelagem ( Inventário ) Na "Consulta de Comprometidos por Produto" - CCPVC670, foi adicionado a informação de comprometido com cargas de transferência entre empresas. Também nesta tela, foi alterado o filtro de produto para permitir filtrar por item filho, não apenas pelo item pai. Desta forma mostrará as quantidades comprometidas apenas daquele produto em tamanho e cor especifico. Na "Consulta de estoque" - CCESA720CSW, no detalha de comprometidos que chama a "Consulta de Comprometidos por Produto" - CCPVC670, irá abrir para detalhar o item que esta sendo consultado no estoque.
#182765 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Seleção ) Alterado programa Seleção para Faturamento (Especial sem Itens) (CCPV040B) para permitir informar dados relacionados à combustíveis, tais como Código ANP, CST e Índice de mistura do biodiesel.
#182836 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Etapas ) O processo de consulta de etapas por pedido (CCPVE600) foi otimizado, com foco na coluna 'Gerar GNRE'. As melhorias implementadas resultaram em uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração de GNREs.
#183020 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Romaneio ) Alterado o programa "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000) incluindo a nova opção "Controla Tolerância Menor", caso seja definido como NÃO, o sistema não habilita o campo Tolerância Leitura Menor que o Pedido (%), caso seja necessário algum controle para menor, deve-se configurar como SIM e informar o percentual desejado. Alterado o programa "Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação" (CCPVP600) para que não traga pedidos no grid que não possuam transação de estoque. Alterado no programa "Separação de Romaneio" (CCPVP105) o tratamento de mensagem de erro nos casos em que a quantidade da etiqueta é superior a quantidade necessária para o pedido.
#183115 - Comercial - Faturamento ( Devolução ) Adicionado o motivo de devolução por item (motivoDevolucaoItem) e alterada a descrição (era motivoDevolucao) do motivo de devolução da capa da nota para "motivoDevolucaoCapa" para evitar confusões.
#185226 - RH - Folha de Pagamento ( Pensão Alimentícia ) Implementado no programa "Verifica o Recibo de Férias" (CCRHF736) o botão para consultar a memória de Calculo da Pensão. Implementado no "Calculo da Folha" , para que ao calcular a pensão sobre a base de FGTS, não considere as rubricas de férias na base de calculo, o sistema somava na base de calculo as rubricas de férias e diminuía o valor já descontado no recibo de férias.
#185430 - Comercial - Faturamento ( Consultas Faturamento ) A rotina "Consulta de Análise Fiscal - CCFTH700" foi modificada para aprimorar a visualização das colunas. Agora, conforme o tipo de consulta realizada, serão exibidas apenas as colunas relevantes, eliminando assim a exibição de colunas desnecessárias e evitando a poluição visual da consulta.
#186332 - Entradas - Estoques ( Inventário ) Alterado o programa 'Contagem de Estoque com Etiquetas do WMS'(CCESI020) para permitir a leitura de etiqueta de estoque sem WMS.
#187081 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais ( SPED - Fiscal ) Atualmente, no programa "Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020)", ao configurar a geração de ajustes por documento, existe a opção de agrupamento por CFOP. No entanto, para documentos que contêm mais de uma CFOP, o sistema estava gerando os ajustes corretamente, mas no arquivo do SPED Fiscal apenas um registro C195 e um registro C197 estavam sendo registrados. Para solucionar essa questão, implementamos um novo campo denominado "Adicionar CFOP na Observação da Escrituração" no programa "Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020)". Ao configurar este campo como SIM, o sistema incluirá a CFOP na descrição da Observação da Escrituração no ajuste gerado, possibilitando assim a geração de um C195 para cada CFOP.
#187293 - Comercial - Faturamento ( NFSe - Nota Fiscal de Serviço ) Atualizadas estruturas/classes referentes à emissão de NFS-e através do parceiro Migrate/InvoiCy.
#187848 - Industrial - PPCP - Confecção ( Engenharia de Produtos ) Implementado na impressão de ficha técnica da confecção CCTCP410 no modelo 4 para permitir imprimir mais de uma imagem da engenharia, desta forma no cadastro da engenharia pode ser incluídas várias imagens do produto, e na impressão selecionar a opção de imagens preferenciais e o sistema emite a impressão da ficha com todas as imagens que estão na engenharia marcadas como preferenciais.
#188099 - Industrial - PPCP - Confecção ( Ordem de Produção ) Implementada nova API para obter dados de uma OP e que retorne os dados dos produtos a serem produzidos por cor e tamanho.
#188468 - Entradas - Estoques ( WMS ) Foi adicionado o botão 'Gerar Agrupadora' no programa 'Detalha Etiquetas do Lançamento' (CCESG606), com o objetivo de agrupar as etiquetas selecionadas. Ao acionar esse botão, será aberta a tela do programa 'Cadastro de Etiqueta Agrupadora' (CCESG170) com as etiquetas selecionadas já incluídas no grid, facilitando a montagem da etiqueta agrupadora.
#188469 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Pedido ) Alterada a API de cadastro de pedidos de venda para ser possível cadastrar os pedidos sem repassar o percentual de comissão, deixando com que as configurações do ERP Consistem determinem a comissão aplicada para o representante/atendente do pedido. Dessa forma, caso seja passado nulo ou não seja repassada as propriedades de percentual de comissão, o ERP Consistem vai encontrar o percentual de comissão, conforme configurações internas. Caso seja necessário repassar sem comissão, repassar zero para a propriedade. Para clientes do ramo da confecção, foi incluída a possibilidade de fazer a distribuição automática da grade do produto no pedido. Para isso, foi incluída a nova propriedade distTamanhosGrade onde é possível determinar a distribuição por tamanho caso necessário. Conforme a propriedade tipoSortimento o sistema se comporta de maneiras distintas, caso seja 2, deve ser repassado a quantidade por sequência de tamanho, caso seja 3, o sistema faz a distribuição automática, caso seja 1, deverá ser repassado a quantidade por item filho.
#188764 - Entradas - Estoques ( Portal Fiscal ) Incluído no Portal de Entradas, a opção de rateio do frete por quantidade de volume. Agora na "Configuração do Portal Fiscal" (CCESN000), é possível configurar a forma de rateio do valor do CT-e por volume, onde o sistema, irá fazer o rateio do valor do CT-e entre todas as notas vinculadas aquele CT-e com base na quantidade de volume de cada nota fiscal vinculada.
#188858 - RH - Folha de Pagamento ( Configuração ) Alteração da rotina "Importação Folha Sênior" (CCRHH020) para que a importação do layout de batidas do relógio ponto seja com base na portaria 671.
#189098 - Comercial - Carteira de Pedidos ( Pedido ) Implementado o campo "codOperador" no body da API PUT "Cadastra um Pedido de Venda". O mesmo irá receber o código de um usuário interno do ERP Consistem para gravar como operador que cadastrou o pedido.
#189121 - Entradas - Estoques ( Itens ) Alterado o programa "Consulta de Itens por Máscara" - CCCGI650, para quem trabalha com itens de geração automática, ao informar no filtro um item pai, serão exibidos na consulta, o item filtrado e todos os itens filhos dele.
#189326 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Para os casos de clientes do segmento da confecção, foi alterado na parte de emissão de notas, em relação a alteração da situação e natureza da TAG do PCP quando a transação utilizada seja de transferência. A partir de agora, o sistema irá utilizar essa transação de transferência para colocar a TAG na natureza destino e a situação da mesma ficará como em estoque.
#189601 - Industrial - Desenvolvimento de Produto ( Cadastros ) Aumentado o tamanho do campo do Código ODC na rotina de Ordem de Desenvolvimento de cores CCTDTC005, agora poderá ser informado 6 dígitos.
#176231 - Comercial - Faturamento ( Cálculo de Impostos ) Incluída a nova opção "Retira IPI/ST da base de Impostos Retidos" na "Configuração do Faturamento" (CCFT000) na quarta página. As opções serão Sim, e Não. Caso seja escolhido NÃO, se a nota fiscal tenha algum imposto retido, a base de cálculo da retenção será sem considerar o IPI e o ST, caso esteja como SIM, irá considerar o IPI e o ST na base. Exemplo: Valor Mercadoria: 1.000,00 Percentual Retenção: 10% Valor IPI: 150,00 Caso a configuração esteja como NÃO o cálculo será: Base Retenção: 1.000,00 * 10% = 100,00 valor da retenção. Caso a configuração esteja como SIM o cálculo será: Base Retenção: 1.150,00 * 10% = 115,00 valor da retenção.
#179453 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Conforme NT 2020.007 da NF-e, foi disponibilizado um novo evento Ator Interessado na NF-e / Transportador. O objetivo desta Nota Técnica é permitir que o Emitente informe a identificação do Transportador a qualquer momento, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e. Para isso, foi implementado o novo programa "Ator Interessado na NF-e" (CCFTN165), a partir dele, será possível verificar os eventos já gerados, e gerar novos eventos, abrindo o programa "Geração de Ator Interessado na NF-e" (CCFTN165A). Para autorizar o evento, deverá ser selecionada uma NF-e autorizada e selecionada a transportadora, a qual vai ter acesso a esse XML. Alterado também a "Consulta de Nota Fiscal Detalhada" (CCFT605) no botão "Outros" incluindo uma nova opção "Ator Interessado", no qual vai estar disponível quando a NF-e já tenha tido o evento de ator interessado para ela, permitindo detalhar pelo programa "Ator Interessado na NF-e" (CCFTN165).
#179835 - Entradas - Estoques ( Nota de Entrada ) Um dos grandes desafios do projeto Nf-e é prover para os atores envolvidos nos processos da NF-e informações de seu interesse de forma eficiente e confiável. No momento da emissão da NF-e, muitas vezes o emitente ainda não definiu o Transportador que ficará responsável pela entrega da mercadoria, impedindo, portanto, que essa informação conste em campo específico da NF-e Implementado nesta melhoria a possibilidade de gerar o evento "Ator interessado na NF-e" (110150), para as notas onde o frete é de responsabilidade do destinatário, autorizando um transportador e ter acesso ao XML da NF-e. Este evento pode ser gerado pelo programa "Consulta de NF-e Manifestação Destinatário" (CCESN600), através do botão ""Autorizar Transportador"
#184215 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Foi adicionada uma nova coluna chamada "Excluir valor do total da nota" na rotina CCFTH050-Configuração de Agrupamento Seleções, na aba "Tipos de Notas". Quando for gerar o agrupamento de seleções de pedidos na rotina CCPVB090, essa coluna será consultada. Se estiver marcada como "1-Sim", ao gerar a seleção de agrupamento, o item relacionado ao tipo de nota configurado, não será incluído no cálculo do total da nota fiscal(XML tag indTot=0), para casos de emissão de nota de venda com Bonificação/Brinde.
#188236 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Implementado tratamento para as tags NF-e idCSRT e hashCSRT para o estado do PR que se referem ao grupo do Responsável Técnico(NT 2018.005)
#189080 - RH - Folha de Pagamento ( eSocial ) Adaptação do sistema para atender os requisitos da Nota Técnica S-1.2 Nº 05/2024 do eSocial Simplificado.
#189317 - Contábil/Fiscal - Informações Fiscais ( SPED - REINF ) O módulo EFD-Reinf foi atualizado para atender à Nota Técnica 04/2023, versão 2.1.2. As mudanças realizadas são as seguintes: A obrigatoriedade do preenchimento do campo "Valor de Rendimento Bruto" no evento R-4010 e do campo "Valor Bruto" no evento R-4020 foi removida. Com isso, os programas de cadastro manual desses eventos foram ajustados para permitir que esses campos não sejam informados. Essas alterações foram necessárias para atender as Naturezas de Rendimento de Fundo de Investimento. Foi liberada a natureza de rendimento 11006, permitindo o preenchimento do campo "Indicativo de Rendimentos Decorrentes de Decisão Judicial" nos eventos R-4010 e R-4020.
#190162 - Comercial - Faturamento ( Nota Fiscal ) Conforme Ajuste Sinief 43/2023 a denegação de NF-e passa a ser uma rejeição, ou seja, até então o sistema deixava a nota denegada como um status definitivo, mas a partir de agora, poderá ser corrigido o erro ou então cancelado/inutilizado essa nota através do programa "Cancelamento de Nota Fiscal" (CCFT015).
#190243 - RH - Folha de Pagamento ( Rescisão ) Corrigido problema no "Calculo da Rescisão" (CCRHR090), que gerou erro de 'UNDEFINED 1600+34 ^CCRHR094'