Configuração para Desconto de Refeição
Programa: CCRHB080
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Lançamento de Refeições
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para configurar o desconto automático do vale refeição. Dessa forma, todos os cálculos, descontos e até mesmo o não desconto, são calculados pelo sistema.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para a configuração do desconto de refeição.
Rubrica de Movimento|
Informar o código da rubrica de movimento do desconto de refeição.
Importante
Este campo poderá ser preenchido se a rubrica selecionada estiver com o campo Natureza Rubrica eSocial configurado como 9220-Alimentação-Desconto, e o campo Forma Cálculo configurado como Em Valor na Aba Dados Gerais (CCRHB040BTAB1).
Rubrica Informativa
Informar o código da rubrica informativa utilizada para transmitir na folha de pagamento ao eSocial o valor que não é pago como provento, mas também não é descontado do trabalhador e pode ser base de cálculo de tributos ou do FGTS.
Exemplo
Salário-maternidade pago pelo INSS, serviço militar obrigatório, dedução de dependente na apuração do imposto de renda da pessoa física.
Desconta Dias Úteis Compensados|
Informar "0" ou "1" para determinar se deverão ser descontados os dias úteis compensados.
Desconta Dias Férias|
Informar "0" ou "1" para determinar se os dias de férias são desconsiderados na contagem dos dias úteis para desconto do vale alimentação.
Desconta Dias Afastamento|
Informar "0" ou "1" para determinar se os dias de afastamento são desconsiderados na contagem dos dias úteis para desconto do vale alimentação.
Desconta Feriados|
Informar "0" ou "1" para determinar se os dias de feriado são desconsiderados na contagem dos dias úteis para desconto do vale-alimentação.
Desconsidera Folga Banco Horas|
Informar 0 (Não) ou 1 (Sim) para determinar se, nos dias em que o funcionário faltou o dia todo e as horas foram computadas no banco de horas, será desconsiderada a cobrança do valor da refeição na respectiva data.
Importante
Opção Não: haverá cobrança do valor da refeição na respectiva data da falta. Opção Sim: não haverá cobrança do valor da refeição na respectiva data da falta.
Sábado como Dia Útil|
Informar "0" ou "1" para determinar se o dia de sábado deve ser considerado como dia útil, para fins de desconto.
Período Apuração|
Informar "0" ou "1" para determinar o período de apuração do desconto.
Forma de Geração|
Informar "T", "E", "M" ou "D" para determinar a forma de geração do desconto.
Tipo Desconto|
Informar "M" ou "D" para determinar o tipo do desconto.
Importante
Este campo será habilitado se a opção T - Turno ou E - Escala estiver configurado no campo Forma de Geração.
Valor Unitário Funcionário|
Informar o valor unitário por refeição que será descontado do funcionário.
Valor Unitário Empresa
Informar o valor unitário por refeição que a empresa paga como "salário in natura".
Exemplo
Valor que a empresa repassa diretamente ao fornecedor das refeições. Esse valor será demostrado na folha, mas não irá gerar crédito e nem desconto no valor a receber do funcionário. O valor será gerado na folha e transmitido ao e-Social, na rubrica informada no campo "Rubrica Informativa".
Proporcional Admissão/Demissão|
Informar "0" ou "1" para determinar se deve ser considerado o valor do desconto proporcional à admissão/demissão.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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