window-maximizeControle de Encerramento Contábil

Programa: CCCT040

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Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Manutenção Contábil

Visão Geral


O objetivo deste programa é gerenciar os períodos contábeis da empresa, permitindo o encerramento e a reabertura dos períodos de forma controlada. O processo de encerramento contempla a atualização dos saldos contábeis, a transferência do resultado do período e a contabilização automática de lançamentos de apropriação, quando devidamente configurados.

Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para efetuar o encerramento ou a reabertura dos período contábeis.

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Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

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Data em Processamento

Exibe o primeiro dia liberado para movimentações contábeis. O dia anterior a esta data corresponde ao último dia encerrado da contabilidade.

Operação|

Selecionar a operação que se deseja ser executada. As opções são: - Encerrar Período - Reabrir Período

Data a Processar|

Informar a data para efetuar o encerramento ou reabertura da contabilidade.

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Manter Bloqueios de Movimentações|

Exibe Sim ou Não para determinar se as datas de bloqueio de movimentações configuradas no programa Controle de Bloqueio de Movimentações Contábeis (CCCT200) serão mantidas após a reabertura do período.

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Botões


Confirmar Operação

Efetua o encerramento ou a reabertura da contabilidade. A operação será realizada com base na data informada no campo Data a Processar.

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Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao primeiro campo para nova seleção.

Log de Alteração

Apresenta a Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa.

Bloqueio de Movimentações

Apresenta o programa Controle de Bloqueio de Movimentações Contábeis (CCCT200) para configurar e detalhar os bloqueios de movimentações contábeis.

Perguntas Frequentes


Qual procedimento realizar para empresa que registra mensalmente o valor do lucro/prejuízo no patrimônio líquido?arrow-up-right Como são gerados os lançamentos contábeis do tipo Apropriação de Despesas no programa CCCTL115?arrow-up-right Como conciliar mensalmente o Ativo com o Passivo para equilibrar os saldos contábeis das contas patrimoniais?arrow-up-right


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