Dados Contas a Pagar (Crédito)
Programa: CCECT301
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Transferências Seleção de Documentos (CCECT200) Após selecionar os documentos e confirmar o processo de transferência Botão Encerra
Visão Geral
Este programa permite informar os dados necessários para complementar o documento a pagar selecionado para transferência.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Documento|
Exibe o código para identificar o lançamento referente ao processo de transferência realizado.
Importante
Este código é gerado automaticamente, incluindo as letras "AT" ao número de identificação da transferência informado no campo "Número Autorização" do programa Emissão de Transferência (CCECT300).
Banco|
Exibe o código do banco configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000), mas permite alteração.
Data Entrada|
Informar a data em que o documento transferido foi registrado no sistema.
Importante
É sugerida a data corrente, mas permite alteração, desde que seja informada uma data posterior à sugerida.
Data Vencimento
Informar a data de vencimento do documento transferido.
Importante
É sugerida a data corrente, mas permite alteração.
Cód.Histórico|
Informar o código do histórico contábil para identificação do documento transferido.
Importante
É exibido o código informado no campo "Código Histórico para Créditos" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D) e não permite alteração.
Conta Fluxo de Caixa
Informar o código da conta do fluxo de caixa no documento transferido.
Importante
Após o preenchimento dos campos da tela, ao teclar "Enter" é emitida mensagem solicitando a confirmação das informações e se irá gerar dados na Contabilidade, caso haja integração com este módulo. Na sequência, será emitida outra mensagem solicitando que o aviso deverá ser preparado para ser impresso.
Atenção
Atualizado
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