Alteração do Grupo/Conta de Cheque Emitido
Programa: CCFCB075
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Manutenções do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para alteração do grupo/conta de fluxo de caixa dos cheques emitidos. O valor lançado na nova conta de fluxo de caixa (despesa) pode ser total ou parcial.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para a alteração da conta ou grupo de cheques emitidos.
Número Cheque|
Informar o número do cheque para a alteração do grupo ou conta.
Valor
Exibe o valor do cheque informado.
Tipo Favorecido
Exibe o tipo do favorecido do cheque.
Favorecido
Exibe o nome do favorecido do cheque.
Situação
Exibe o tipo de situação do cheque.
Motivo Cancelamento
Exibe o motivo do cancelamento do cheque caso a situação seja "Cancelado".
Documento/Borderô/Lançamento
Exibe o número do documento, número do borderô ou o número de lançamento do cheque no fluxo de caixa da empresa.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do cheque.
Data Emissão
Exibe a data de emissão do cheque.
Conta
Informar a nova conta de fluxo de caixa para lançamento do cheque.
Valor|
Informar o valor que será lançado na nova conta de lançamento do cheque.
Atenção
Atualizado
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