Configuração da Loja
Programa: CCVAL010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Integração Lojas Grupo: Configurações da Loja
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar as configurações gerais das lojas.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa que será configurada como Loja.
Último Arquivo Lido
Exibe o código sequencial do último arquivo lido para importação dos dados da loja.
Aba Geral
Caminho/Prefixo Arquivo|
Informar o caminho no servidor onde o sistema irá ler os arquivos para importação juntamente com o prefixo do arquivo, caso haja.
Importante
Caso seja informado um diretório sem prefixo, o arquivo terá que conter só 6 números. Exemplo: /dados/loja1/, significa que nesse diretório, terá que conter o arquivo 000001.txt para leitura. Caso esteja /dados/loja1/loja, significa que tem que ter o prefixo loja no arquivo, sendo loja000001.txt.
Empresa Remota|
Informar o código da empresa remota para vincular na configuração da loja.
Repres. Cadastro Cliente|
Informar o código do representante que será cadastrado nos clientes importados pela loja.
Ramo Ativ. Pessoa Física|
Informar o código do ramo de atividade que será cadastrado nos clientes importados pela loja referenciados pelo CPF.
Ramo Ativ. Pessoa Jurídica|
Informar o código do ramo de atividade que será cadastrado nos clientes importados pela loja referenciados pelo CNPJ.
Tipo Nota Venda|
Informar o código do tipo de nota de venda que será utilizado nas notas importadas pela loja.
Cliente para Geração ECF|
Informar o código do cliente que será utilizado para registrar as vendas feitas por ECF que serão importadas pela loja.
Tipo Nota ECF|
Informar o código do tipo de nota que será utilizado nos ECFs importadas pela loja.
Tipo Nota Etiqueta|
Informar o código do tipo de nota que será utilizado nas etiquetas importadas pela loja.
Tipo Nota Etiqueta Bonificação|
Informar o código do tipo de nota que será utilizado nas etiquetas de bonificação importadas pela loja.
Tipo Nota Etiqueta Brinde|
Informar o código do tipo de nota que será utilizado nas etiquetas de brinde importadas pela loja.
Parâmetro Devolução Própria|
Informar o código do parâmetro de devolução que será utilizado na importação das devoluções próprias importadas pela loja.
Parâmetro Devolução Cliente|
Informar o código do parâmetro de devolução que será utilizado na importação das devoluções de clientes importadas pela loja.
Série Devolução|
Informar o código da série de devolução que será utilizado na importação das devoluções importadas pela loja.
Tipo Baixa Taxa Cartão|
Informar o código do tipo de baixa da taxa do cartão.
Tipo Baixa Pagto. Dinheiro|
Informar o código do tipo de baixa de pagamento em dinheiro.
Gravar Série Fiscal do Arquivo|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a série fiscal enviada no arquivo será gravada na nota fiscal. Se a opção "Não" estiver selecionada, a série fiscal do tipo de nota será gravada nela mesma.
Botões
Salvar / Cancelar
Salva ou cancela as informações da tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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