window-maximizeSeleção de Pedido para Faturamento de Malharia

Programa: CCPVM030

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Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos Grupo: Seleção para Faturamento

Visão Geral


O objetivo deste programa é selecionar um ou mais pedidos de venda para complementar os dados do(s) pedido(s) e posterior emissão da nota fiscal. Este processo é realizado após a digitação do pedido de venda e o cadastro do romaneio, antecedendo a emissão da nota fiscal. Neste programa são gerados os valores de impostos e outras informações que serão impressas na nota fiscal, porém, não executa o faturamento do pedido. Após realizada a seleção, a situação do pedido passa para "selecionado para faturamento".

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Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Lote

Informar o lote de carga que será faturado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.

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Botão F7

Apresenta tela com os lotes cadastrados nos programas Cadastro de Pedido de Venda por Lote (CCPV000) ou Criação de Lote de Pedido (CCPV010) para seleção.

Transportador

Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria do pedido.

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Botão F7

Apresenta tela com as transportadoras cadastradas para seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para novo cadastro.

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Tipo Frete

Informar o tipo do frete para o transportador.

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Botão F7

Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para novo cadastro.

Consignatário

Informar o código da transportadora de Redespacho.

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Tipo Frete

Informar o tipo de frete para o consignatário.

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Botão F7

Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para novo cadastro.

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Placa Veículo

Informar o código da placa do veículo transportador.

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Unidade Feder

Informar a sigla do estado do veículo do transportador.

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Motorista

Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria.

Data Saída

Informar a data prevista para saída da mercadoria para entrega.

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Hora Saída

Informar a hora prevista para saída da mercadoria para entrega.

Cliente

Informar o código do cliente do pedido ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.

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Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

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Pedido

Determinar os pedidos que irão compor a seleção para faturamento.

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Romaneio

Informar o número do romaneio gerado para o pedido selecionado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.

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Botão F7

Apresenta tela com o romaneio do pedido informado cadastrado no programa Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015).

Peso Bruto 2d

Exibe o peso bruto dos itens do pedido com duas casas decimais.

Peso Líquido 2d

Exibe o peso líquido dos itens do pedido informado com duas casas decimais.

Qtde Volumes

Informar o número de volumes que contém o pedido.

Esp. Volumes

Exibe a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens do pedido.

Valor Frete

Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria.

Valor Seguro

Informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada.

Valor Antecipado

Informar o valor de pagamento antecipado pelo cliente.

Observação NF

Informar uma descrição complementar referente à seleção que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.

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Valor Desconto

Informar o valor de desconto concedido.

Número

Informar a quantidade de duplicatas conforme condição de venda informada no pedido.

Marca

Informar a marca da embalagem do cliente.

Observação NF

Informar o código da mensagem que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal.

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Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT625) para consulta e seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para novo cadastro.

Tipo Seleção

Informar o tipo de faturamento do pedido.

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Botão F7

Apresenta tela de seleçao com as opções: 1 - Total 2 - Parcial 3 - Exceção

Baixa Estoque

Informar a forma que será realizada a baixa dos itens no estoque.

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Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Data de Emissão - referente à data de emissão da nota fiscal. 2 - Data de Saída - referente à data informada no campo "Data Saída" deste programa

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Condic. Venda

Exibe o código da condição de venda informado no pedido, mas é possível alterar.

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Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680) para consulta e seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para novo cadastro.

Outras Despesas

Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas no faturamento do pedido para cobrança.

Data Faturamento

Exibe a data para faturamento do pedido, informada no programa Filtrar (CCCDB999).

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Perguntas Frequentes


Como resolver o aviso “436 Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento” na CCFTN610?arrow-up-right


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