Baixa de Antecipação
Programa: CCFFB045
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
Este programa permite realizar a baixa das antecipações cadastradas. Este recurso é utilizado quando houve antecipação para determinado fornecedor, e, posteriormente, o fornecedor efetuou a devolução desta antecipação.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela será apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
Exemplo
Esta situação é recorrente, por exemplo, em casos de adiantamento de viagem para colaboradores em que a empresa deseja realizar o controle como antecipação. O sistema fará o lançamento contábil inverso: o valor retornará ao caixa e irá baixar da conta de antecipações.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor.
Colunas do Grid
Documento
Exibe o número do documento.
Emissão
Exibe a data em que a antecipação foi emitida.
Pagto
Exibe a data do pagamento da antecipação.
Valor
Exibe o valor da antecipação.
Integrado
Exibe o valor da integração entre a antecipação e o documento relacionado.
Saldo
Exibe o saldo da antecipação.
Botões
Seleção
Exibe o programa Dados para Baixa (CCFFB046) para efetuar a baixa da antecipação de acordo com a linha do grid selecionada.
Detalha
Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de detalhamento da antecipação para a consulta.
Importante
As opções são: Antecipação: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608), que permite visualizar os dados do documento de antecipação de forma detalhada. Documentos Integrados: apresenta o programa Documentos Integrados (CCFFB721), que permite consultar os dados dos documentos já integrados, tais como: número do documento, valor, data de emissão, entre outros.
Fornecedor
Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção.
Processos Relacionados
Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Perguntas Frequentes
O que fazer quando o fornecedor devolve um crédito de antecipação?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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