window-maximizeHSBC - Geração do Arquivo (v.7.4)

Programa: CCRHD100

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Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral


Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas do banco HSBC.

Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa Inicial / Empresa Final|

Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.

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Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Data Geração|

Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.

Competência|

Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito.

Origem dos Dados|

Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado.

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Botão F7

Apresenta tela com as opções: 1 - Folha/Décimo 2 - Férias 3 - Adiantamentos 4 - Pagto. Quinzenal 5 - Abono 6 - Prog. Participação Lucros 7 - Rescisões 8 - Folha Complementar Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo. Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado.

Hora da Geração|

Informar a hora da geração do arquivo. É sugerida a hora corrente, mas é possível alterar.

Número do Banco (Bacen)

Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.

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Agência a Ser Gerado|

Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

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Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta.

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Mensagem Marketing

Descrever a mensagem que deverá ser apresentada no arquivo que será gerado.

Data para Crédito|

Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.

Diretório

Informar o diretório em que deve ser gerado o arquivo texto com o movimento creditado.

Funcionários

Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

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Botão F7

Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção.

Gera Demitidos|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário.

Botões


Gerar

Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.


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Atualizado