window-maximizeViacredi - Geração Arquivo (v.7.4)

Programa: CCRHD022

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Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral


Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas do banco Viacredi.

Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa Inicial / Empresa Final|

Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.

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Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Data Geração|

Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.

Mês/Ano Referência|

Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito.

Origem dos Dados|

Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado. As opções são: Folha/Décimo Férias Adiantamentos Pagamento Quinzenal Abono Prog. Participação Lucros Recisões Folha Complementar

Data Débito Empresa|

Informar a data de efetivação do débito na conta da empresa.

Número do Banco (Bacen)

Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.

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Agência a ser Gerado|

Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

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Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.

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Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta.

Número do Arquivo|

Informar o número do arquivo.

Gera Demitidos|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário.

Funcionário

Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

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Botão F7

Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção.

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Botões


Gerar Arquivo

Gera arquivo de lançamento automático em conta corrente.

Cancelar

Cancela as informações cadastradas.


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