Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros necessários para a emissão do relatório do movimento de cheques em aberto no sistema.
Campos
Campos assinalados com|são de preenchimento obrigatório.
Período de / Até
Informar o período de vencimento dos cheques para a emissão do relatório.\
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento de cheques na emissão do relatório.
Conteúdo
Selecionar a situação dos cheques para a emissão do relatório da movimentação.
Importante
Apresenta tela com as opções:
1- Em Aberto2- Devolvidos3- Ambos4- Substituídos\
Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitado a confirmação dos dados, e em seguida, questiona se somente os títulos baixados devem ser considerados no relatório. Na sequência o relatório é exibido em tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.