Nota Fiscal de Entrada - Financeiro
Programa: CCESN130
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Aba Financeiro Botão Manutenção ou Botão Inclusão
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar alteração dos dados ou inclusão dos valores financeiros que devem ser gerados pela nota fiscal de entrada no contas a pagar da empresa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Duplicata|
Informar o número da duplicata para a cobrança. É sugerido o número da duplicata digitado no campo "Documento" do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), mas é possível alterar.
Importante
Se a duplicata já existir no contas a pagar, não será permitido digitar se já houver o número da duplicata para o fornecedor, ou seja, se já houver lançamento de NF de entrada com estes dados ou um lançamento realizado manualmente no módulo Contas a Pagar com os mesmos dados (duplicata e fornecedor). Se a duplicata não tiver sido informada para a nota fiscal de entrada, serão sugeridos os dados pré-configurados de Portador, Moeda, Histórico, Complemento Histórico e Fluxo de Caixa.
Parcela|
Informar o número da parcela da duplicata.
Vencimento
Informar a data de vencimento da parcela.
Importante
Valor da Parcela|
Informar o valor da parcela.
Portador|
Confirmar ou alterar o código e a descrição do portador, de acordo com a configuração efetuada no Estoque. A configuração é realizada no programa Configuração de Integração de Estoque (CCESA001), Botão "Contas a Pagar", campo "Portador Carteira".
Valor de Descontos
Informar o valor do desconto, que não pode ser maior que a parcela.
Valor de Juros
Informar o valor dos juros.
Unidade Monetária|
Informar o valor da unidade monetária.
Histórico|
Confirmar ou alterar a descrição do histórico, de acordo com a configuração efetuada no Estoque. Esta configuração é realizada no programa Configuração de Integração de Estoque (CCESA001), botão "Contas a Pagar", campo "Histórico Entrada".
Complemento
Confirmar ou alterar a descrição do complemento do histórico.
Conta Fluxo de Caixa|
Importante
A conta do fluxo de caixa deve ser uma conta de débito, e deve estar ativa.
Importante
Botões
Salvar / Excluir / Cancelar
Salva, exclui ou cancela as informações.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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