Confirmação de Documentos a Pagar

Programa: CCFFB014

Pré-Requisitos


Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)

Acesso


Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Documentos de Contas a Pagar Esta tela será habilitada quando o campo "Controle Apresentação Documento" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado com as opções [b|2

Visão Geral


O objetivo deste programa é confirmar os documentos do Contas a Pagar. Este procedimento deve ser realizado quando a empresa trabalha com o controle de liberação de documentos.

Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a busca dos documentos que devem ser confirmados, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os fornecedores.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para seleção dos fornecedores cadastrados.

Vencimento Inicial / Vencimento Final

Informar as datas inicial e final de vencimento dos documentos para cadastro.

Total

Exibe a quantidade de documentos para seleção e a soma total dos valores dos mesmos.

Confirmado

Exibe a quantidade de documentos confirmados e a soma dos valores dos mesmos.

Colunas do Grid


Documento

Exibe o número do documento a ser marcado para confirmação.

Vcto

Exibe a data de vencimento do documento.

Valor

Exibe o valor do documento.

Juros

Exibe o o valor de juros do documento, caso haja.

Descontos

Exibe o valor do desconto do documento, caso haja.

Multa

Exibe o valor da multa do documento, caso haja.

Botões


Marca/Desmarca

Seleciona ou cancela a seleção do documento.

Fornecedor

Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção.

Detalha

Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com o detalhamento do documento selecionado para confirmação.

Gravar

Realiza a confirmação dos documentos selecionados.

Lista

Emite o relatório dos dados dos documentos exibidos.


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