Geração de Remessa Bancária para Trabalho Intermitente

Programa: CCRHD180

Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Trabalho Intermitente

Visão Geral


O objetivo deste programa é informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de pagamento do cálculo de trabalho intermitente.

Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Informar o código da empresa para geração da remessa bancária do trabalho intermitente.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Origem dos Dados|

Selecionar a origem dos dados para geração da remessa de pagamento. A opção é: Trabalho Intermitente

Convocação|

Informar o código da convocação para geração da remessa bancária do trabalho intermitente.

Botão F7

Apresenta tela com as convocações, vinculadas à empresa selecionada, cadastradas no programa Cadastro de Convocação de Trabalho Intermitente (CCRHE145A) para seleção.

Funcionário

Exibe o nome do funcionário intermitente vinculado na convocação selecionada anteriormente.

Período|

Informar o código de sequência do período de trabalho para a geração do compromisso de pagamento.

Cálculo

Exibe a descrição da sequência de cálculo de acordo com o período selecionado no campo Período.

Banco Origem

Exibe o banco para a geração do arquivo de remessa. O banco relacionado ao cadastro do funcionário será exibido automaticamente após informar o código da convocação.

Data Geração|

Informar a data de geração do arquivo para fins de remessa.

Data Crédito Conta|

Informar a data que será creditado o valor na conta do funcionário intermitente.

Código Remessa|

Informar o número sequencial de remessa do arquivo bancário.

Padrão Arquivo|

Selecionar o padrão/leiaute do arquivo de remessa. As opções são: CNAB 240 CNAB 400

Botões


Gerar

Gera o arquivo em formato .txt para envio ao banco e emite o relatório para conferência. Estes dados serão gerados de acordo com as configurações e parâmetros de cada banco realizados no grupo de menu "Geração de Pagamento Bancário".

Cancelar

Limpa as informações descritas em tela e retorna ao campo Empresa para nova seleção.


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