Viacredi - Geração Arquivo
Programa: CCRHD022
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de salário, rescisão, férias e décimo terceiro em contas do banco Viacredi.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa Inicial / Empresa Final|
Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas consideradas na geração do arquivo.
Data Geração|
Informar, no formato DD/MM/AA, a data para geração do depósito.
Mês/Ano Referência|
Informar, no formato MM/AAAA, o período de referência para geração do depósito.
Origem dos Dados|
Selecionar a origem dos dados do arquivo que será gerado. As opções são: Folha/Décimo Férias Adiantamentos Pagamento Quinzenal Abono Prog. Participação Lucros Recisões Folha Complementar
Data Débito Empresa|
Informar a data de efetivação do débito na conta da empresa.
Número do Banco (Bacen)
Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.
Importante
Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).
Agência a ser Gerado|
Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Número do Arquivo|
Informar o número do arquivo.
Gera Demitidos|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter o valor creditado junto ao depósito bancário.
Funcionário
Informar o código de um ou mais funcionários considerados na geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. O sistema verifica no cadastro do funcionário qual o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.
Importante
É solicitada confirmação, ao confirmar, o campo "Funcionário" é habilitado para novo cadastro.
Botões
Gerar Arquivo
Gera arquivo de lançamento automático em conta corrente.
Cancelar
Cancela as informações cadastradas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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