Cancelamento da Conciliação de Cheque Emitido

Programa: CCECB110

Pré-Requisitos


Não há.

Acesso


Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques

Visão Geral


O objetivo deste programa é realizar o cancelamento da conciliação efetuada no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105). O cancelamento é realizado quando um cheque foi marcado como compensado, mas não ocorreu a efetiva compensação do valor no banco.

Campos


Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco|

Informar o código do banco para a consulta dos cheques conciliados.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Configurados: apresenta a tela com os bancos configurados neste programa. Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Conta|

Selecionar o número da conta bancária correspondente ao cheque.

Botão F7

Apresenta tela com as contas do banco informado no campo "Banco" deste programa para seleção.

Data Compensação Cheques

Informar a data da compensação para a consulta dos cheques que terão a conciliação cancelada.

Colunas do Grid


Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque emitido.

Cheque

Exibe o número do cheque emitido.

Valor

Exibe o valor do cheque emitido.

Favorecido

Exibe a descrição do favorecido no cheque emitido.

Botões


Marca/Desmarca

Marca ou desmarca o cheque selecionado para o cancelamento.

Banco

Habilita o campo "Banco", para nova seleção.

Detalha

Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque.

Grava

Solicita confirmação para o cancelamento do cheque. Após confirmar, habilita o campo “Banco” para nova seleção.


Atualizado

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