Verificação de Arquivo de Retorno
Programa: CCFFE180
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há pré-requisitos para a execução desses programas.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem efetuar a verificação de arquivos de retorno de borderô cadastrados no sistema.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código que determina o banco a ser considerado na verificação de arquivos.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Empresa|
Informar o código que determina a empresa a ser considerada na verificação de arquivos.
Sequência|
Informar o código que determina o borderô considerado na verificação de arquivos.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos borderôs de retorno cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Forn.
Exibe o código do fornecedor.
Documento
Exibe o número do documento.
Bco
Exibe o código do banco do documento.
Vencto
Exibe a data de vencimento do documento.
Pagto
Exibe a data do pagamento.
Valor Pagto
Exibe o valor do pagamento.
Tpmv
Exibe o código do tipo de movimento.
Mdpg
Exibe exibe o código da modalidade de pagamento.
Ocorrências
Exibe as ocorrências.
Status
Exibe o status do borderô de retorno selecionado.
Botões
Altera
Banco
Quando acionado, habilita o campo Banco*, o qual permite uma nova seleção.
Seqüência
Quando acionado, habilita o campo Seqüência*, o qual permite uma nova seleção.
Detalha
Lista
Quando acionado, permite a emissão do relatório.
Atenção
Atualizado
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